Постановление мэрии города Череповца от 04.08.2023 № 2297 О внесении изменений в постановление мэрии города от 31.10.2022 № 3169

(Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления в городе)

Утратил силу: 01.01.2025
Размещен: 08.08.2023
Принят: 04.08.2023
Принявший орган: Мэрия

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2023 № 2297
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 31.10.2022 № 3169

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 31.10.2022 № 3169 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы» (в редакции постановления мэрии города от 14.04.2023 № 1038), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
строку «Общий объем финансового обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения Программы

2 447 139,8 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 568 837,5 тыс. руб.;

2024 г. – 383 041,6 тыс. руб.;

2025 г. – 380 146,6 тыс. руб.;

2026 г. – 371 704,7 тыс. руб.;

2027 г. – 371 704,7 тыс. руб.;

2028 г. – 371 704,7 тыс. руб.

»;
строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

1 815 290,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 414 468,3 тыс. руб.;

2024 г. – 287 545,6 тыс. руб.;

2025 г. – 284 650,6 тыс. руб.;

2026 г. – 276 208,7 тыс. руб.;

2027 г. – 276 208,7 тыс. руб.;

2028 г. – 276 208,7 тыс. руб.

».

1.2. Разделы 5, 6 Программы изложить в новой редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 2 447 139,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 568 837,5 тыс. руб.;
2024 г. – 383 041,6 тыс. руб.;
2025 г. – 380 146,6 тыс. руб.;
2026 г. – 371 704,7 тыс. руб.;
2027 г. – 371 704,7 тыс. руб.;
2028 г. – 371 704,7 тыс. руб.
6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского
бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств
городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной
программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной
программы) и при необходимости - других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 1 815 290,6 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 526 500,8 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 105 348,4 тыс. руб., в том числе:
- из средств, предусмотренных в бюджете города:
всего по Программе – 1 815 290,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 414 468,3 тыс. руб.;
2024 г. – 287 545,6 тыс. руб.;
2025 г. – 284 650,6 тыс. руб.;
2026 г. – 276 208,7 тыс. руб.;
2027 г. – 276 208,7 тыс. руб.;
2028 г. – 276 208,7 тыс. руб.;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1:
всего по подпрограмме 1 – 1 008 390,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 259 129,1 тыс. руб.;
2024 г. – 151 586,1 тыс. руб.;
2025 г. – 151 831,7 тыс. руб.;
2026 г. – 148 614,6 тыс. руб.;
2027 г. – 148 614,6 тыс. руб.;
2028 г. – 148 614,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2:
всего по подпрограмме 2 – 132 499,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 20 317,9 тыс. руб.;
2024 г. – 21 909,9 тыс. руб.;
2025 г. – 22 567,8 тыс. руб.;
2026 г. – 22 567,8 тыс. руб.;
2027 г. – 22 567,8 тыс. руб.;
2028 г. – 22 567,8 тыс. руб.;
подпрограмма 4:
всего по подпрограмме 4 – 70 179,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 11 700,3 тыс. руб.;
2024 г. – 11 697,8 тыс. руб.;
2025 г. – 11 695,3 тыс. руб.;
2026 г. – 11 695,3 тыс. руб.;
2027 г. – 11 695,3 тыс. руб.;
2028 г. – 11 695,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5:
всего по подпрограмме 5 – 604 221,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 123 321,0 тыс. руб.;
2024 г. – 102 351,8 тыс. руб.;
2025 г. – 98 555,8 тыс. руб.;
2026 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
2027 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
2028 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
- из средств, предусмотренных из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности:
всего по Программе – 105 348,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 55 612,4 тыс. руб.;
2024 г. – 9 947,2 тыс. руб.
2025 г. – 9 947,2 тыс. руб.;
2026 г. – 9 947,2 тыс. руб.;
2027 г. – 9 947,2 тыс. руб.;
2028 г. – 9 947,2 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 1 внебюджетных источников – 25 967,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 22 461,0 тыс. руб.;
2024 г. – 701,2 тыс. руб.;
2025 г. – 701,2 тыс. руб.;
2026 г. – 701,2 тыс. руб.;
2027 г. – 701,2 тыс. руб.;
2028 г. – 701,2 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников – 30 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2024 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2025 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2026 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2027 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2028 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 5 внебюджетных источников – 49 381,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 28 151,4 тыс. руб.;
2024 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2025 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2026 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2027 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2028 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
- из средств, предусмотренных в областном бюджете:
всего по Программе – 526 500,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 98 756,8 тыс. руб.;
2024 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2025 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
\2026 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2027 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2028 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
по подпрограмме 4 – 526 500,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 98 756,8 тыс. руб.;
2024 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2025 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2026 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2027 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2028 г. – 85 548,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1

Всего по подпрограмме 1 – 1 034 357,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 281 590,1 тыс. руб.;

2024 г. – 152 287,3 тыс. руб.;

2025 г. – 152 532,9 тыс. руб.;

2026 г. – 149 315,8 тыс. руб.;

2027 г. – 149 315,8 тыс. руб.;

2028 г. – 149 315,8 тыс. руб.

»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 1 – 1 008 390,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 259 129,1 тыс. руб.;

2024 г. – 151 586,1 тыс. руб.;

2025 г. – 151 831,7 тыс. руб.;

2026 г. – 148 614,6 тыс. руб.;

2027 г. – 148 614,6 тыс. руб.;

2028 г. – 148 614,6 тыс. руб.

».
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие «Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений», требующее финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 1 034 357,7 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города – 1 008 390,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 259 129,1 тыс. руб.;
2024 г. – 151 586,1 тыс. руб.;
2025 г. – 151 831,7 тыс. руб.;
2026 г. – 148 614,6 тыс. руб.;
2027 г. – 148 614,6 тыс. руб.;
2028 г. – 148 614,6 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности – 25 967,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. – 22 461,0 тыс. руб.;
2023 г. – 701,2 тыс. руб.;
2025 г. – 701,2 тыс. руб.;
2026 г. – 701,2 тыс. руб.;
2027 г. – 701,2 тыс. руб.;
2028 г. – 701,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.4. В приложении 2 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2

Всего по подпрограмме 2 – 132 499,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 20 317,9 тыс. руб.;

2024 г. – 21 909,9 тыс. руб.;

2025 г. – 22 567,8 тыс. руб.;

2026 г. – 22 567,8 тыс. руб.;

2027 г. – 22 567,8 тыс. руб.;

2028 г. – 22 567,8 тыс. руб.

»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 2 – 132 499,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 20 317,9 тыс. руб.;

2024 г. – 21 909,9 тыс. руб.;

2025 г. – 22 567,8 тыс. руб.;

2026 г. – 22 567,8 тыс. руб.;

2027 г. – 22 567,8 тыс. руб.;

2028 г. – 22 567,8 тыс. руб.

».
1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 2
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия 1 «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города» запланировано изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим, а также профессиональное развитие муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия 2 «Повышение престижа муниципальной службы в городе» необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и услуг по страхованию муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 132 499,0 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города – 132 499,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 20 317,9 тыс. руб.;
2024 г. – 21 909,9 тыс. руб.;
2025 г. – 22 567,8 тыс. руб.;
2026 г. – 22 567,8 тыс. руб.;
2027 г. – 22 567,8 тыс. руб.;
2028 г. – 22 567,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.5. В приложении 4 к Программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 4 строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4

Всего по подпрограмме 4 – 626 680,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 115 457,1 тыс. руб.;

2024 г. – 102 246,6 тыс. руб.;

2025 г. – 102 244,1 тыс. руб.;

2026 г. – 102 244,1 тыс. руб.;

2027 г. – 102 244,1 тыс. руб.;

2028 г. – 102 244,1 тыс. руб.

».
1.5.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
закупка и монтаж оборудования для оснащения МБУ «МФЦ в г. Череповце»;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ в г. Череповце».
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 626 680,1 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города – 70 179,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 11 700,3 тыс. руб.;
2024 г. – 11 697,8 тыс. руб.;
2025 г. – 11 695,3 тыс. руб.;
2026 г. – 11 695,3 тыс. руб.;
2027 г. – 11 695,3 тыс. руб.;
2028 г. – 11 695,3 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности – 30000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2024 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2025 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2026 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2027 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2028 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
- в областном бюджете – 526 500,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 98 756,8 тыс. руб.;
2024 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2025 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2026 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2027 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2028 г. – 85 548,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.6. В приложении 5 к Программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 5:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5

Всего по подпрограмме 5 – 653 603,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 151 472,4 тыс. руб.;

2024 г. – 106 597,8 тыс. руб.;

2025 г. – 102 801,8 тыс. руб.;

2026 г. – 97 577,0 тыс. руб.;

2027 г. – 97 577,0 тыс. руб.;

2028 г. – 97 577,0 тыс. руб.

»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 5 – 604 221,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 123 321,0 тыс. руб.;

2024 г. – 102 351,8 тыс. руб.;

2025 г. – 98 555,8 тыс. руб.;

2026 г. – 93 331,0 тыс. руб.;

2027 г. – 93 331,0 тыс. руб.;

2028 г. – 93 331,0 тыс. руб.

».
1.6.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 5
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности», требующего финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составит 653 603 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города – 604 221,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 123 321,0 тыс. руб.;
2024 г. – 102 351,8 тыс. руб.;
2025 г. – 98 555,8 тыс. руб.;
2026 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
2027 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
2028 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности – 49 381,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. – 28 151,4 тыс. руб.;
2023 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2025 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2026 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2027 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2028 г. – 4 246,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.7. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

 

Мэр города В.Е. Германов

Полная версия документа с приложениями



  1. 08.08.2023 
  2. Постановление 
  3. 2297 
  4. 128 
  5. Версия для печати