Постановление мэрии города Череповца от 14.04.2023 № 1038 О внесении изменений в постановление мэрии города от 31.10.2022 № 3169
(Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления в городе)
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2023 № 1038
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 31.10.2022 № 3169
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 31.10.2022 № 3169 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы» (в редакции постановления мэрии города от 17.03.2023 № 707), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
строку «Общий объем финансового обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения Программы |
2 399 606,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. – 534 700,7 тыс. руб.; 2024 г. – 376 343,5 тыс. руб.; 2025 г. – 373 448,5 тыс. руб.; 2026 г. – 371 704,7 тыс. руб.; 2027 г. – 371 704,7 тыс. руб.; 2028 г. – 371 704,7 тыс. руб. |
»;
строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объемы бюджетных |
1 781 066,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. – 393 640,4 тыс. руб. 2024 г. – 280 847,5 тыс. руб.; 2025 г. – 277 952,5 тыс. руб.; 2026 г. – 276 208,7 тыс. руб.; 2027 г. – 276 208,7 тыс. руб.; 2028 г. – 276 208,7 тыс. руб. |
»;
1.2. Разделы 5, 6 Программы изложить в новой редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 2 399 606,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 534 700,7 тыс. руб.;
2024 г. – 376 343,5 тыс. руб.;
2025 г. – 373 448,5 тыс. руб.;
2026 г. – 371 704,7 тыс. руб.;
2027 г. – 371 704,7 тыс. руб.;
2028 г. – 371 704,7 тыс. руб.
6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского
бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств
городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной
программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной
программы) и при необходимости - других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 1 781 066,5 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 513 292,8 тыс. руб. и из внебюджетных источников в сумме 105 247,5 тыс. руб., в том числе:
- из средств, предусмотренных в бюджете города:
всего по Программе – 1 781 066,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 393 640,4 тыс. руб.;
2024 г. – 280 847,5 тыс. руб.;
2025 г. – 277 952,5 тыс. руб.;
2026 г. – 276 208,7 тыс. руб.;
2027 г. – 276 208,7 тыс. руб.;
2028 г. – 276 208,7 тыс. руб.;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1:
всего по подпрограмме 1 – 990 069,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 243 754,8 тыс. руб.;
2024 г. – 150 112,8 тыс. руб.;
2025 г. – 150 358,4 тыс. руб.;
2026 г. – 148 614,6 тыс. руб.;
2027 г. – 148 614,6 тыс. руб.;
2028 г. – 148 614,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2:
всего по подпрограмме 2 – 133 446,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 21 265,4 тыс. руб.;
2024 г. – 21 909,9 тыс. руб.;
2025 г. – 22 567,8 тыс. руб.;
2026 г. – 22 567,8 тыс. руб.;
2027 г. – 22 567,8 тыс. руб.;
2028 г. – 22 567,8 тыс. руб.;
подпрограмма 4:
всего по подпрограмме 4 – 70 179,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 11 700,3 тыс. руб.;
2024 г. – 11 697,8 тыс. руб.;
2025 г. – 11 695,3 тыс. руб.;
2026 г. – 11 695,3 тыс. руб.;
2027 г. – 11 695,3 тыс. руб.;
2028 г. – 11 695,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5:
всего по подпрограмме 5 – 587 370,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 116 919,9 тыс. руб.;
2024 г. – 97 127,0 тыс. руб.;
2025 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
2026 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
2027 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
2028 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
- из средств, предусмотренных из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности:
всего по Программе – 105 247,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 55 511,5 тыс. руб.;
2024 г. – 9 947,2 тыс. руб.
2025 г. – 9 947,2 тыс. руб.;
2026 г. – 9 947,2 тыс. руб.;
2027 г. – 9 947,2 тыс. руб.;
2028 г. – 9 947,2 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 1 внебюджетных источников – 25 967,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 22 461,0 тыс. руб.;
2024 г. – 701,2 тыс. руб.;
2025 г. – 701,2 тыс. руб.;
2026 г. – 701,2 тыс. руб.;
2027 г. – 701,2 тыс. руб.;
2028 г. – 701,2 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников – 30 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2024 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2025 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2026 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2027 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
2028 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 5 внебюджетных источников – 49 280,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. – 28 050,5 тыс. руб.;
2024 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2025 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2026 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2027 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2028 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
- из средств, предусмотренных в областном бюджете:
всего по Программе – 513 292,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2024 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2025 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2026 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2027 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2028 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
по подпрограмме 4 – 513 292,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2024 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2025 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2026 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2027 г. – 85 548,8 тыс. руб.;
2028 г. – 85 548,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме 1 – 1 016 036,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. – 266 215,8 тыс. руб.; 2024 г. – 150 814,0 тыс. руб.; 2025 г. – 151 059,6 тыс. руб.; 2026 г. – 149 315,8 тыс. руб.; 2027 г. – 149 315,8 тыс. руб.; 2028 г. – 149 315,8 тыс. руб. |
»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 1 – 990 069,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. – 243 754,8 тыс. руб.; 2024 г. – 150 112,8 тыс. руб.; 2025 г. – 150 358,4 тыс. руб.; 2026 г. – 148 614,6 тыс. руб.; 2027 г. – 148 614,6 тыс. руб.; 2028 г. – 148 614,6 тыс. руб. |
».
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие «Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений», требующее финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 1 016 036,8 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города – 990 069,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 243 754,8 тыс. руб.;
2024 г. – 150 112,8 тыс. руб.;
2025 г. – 150 358,4 тыс. руб.;
2026 г. – 148 614,6 тыс. руб.;
2027 г. – 148 614,6 тыс. руб.;
2028 г. – 148 614,6 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности – 25 967,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. – 22 461,0 тыс. руб.;
2023 г. – 701,2 тыс. руб.;
2025 г. – 701,2 тыс. руб.;
2026 г. – 701,2 тыс. руб.;
2027 г. – 701,2 тыс. руб.;
2028 г. – 701,2 тыс. руб.;
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.4. В приложении 5 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 5:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 |
Всего по подпрограмме 5 – 636 651,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. – 144 970,4 тыс. руб.; 2024 г. – 101 373,0 тыс. руб.; 2025 г. – 97 577,0 тыс. руб.; 2026 г. – 97 577,0 тыс. руб.; 2027 г. – 97 577,0 тыс. руб.; 2028 г. – 97 577,0 тыс. руб. |
»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет «собственных» средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 5 – 587 370,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. – 116 919,9 тыс. руб.; 2024 г. – 97 127,0 тыс. руб.; 2025 г. – 93 331,0 тыс. руб.; 2026 г. – 93 331,0 тыс. руб.; 2027 г. – 93 331,0 тыс. руб.; 2028 г. – 93 331,0 тыс. руб. |
».
1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 5
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности», требующего финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составит 636 651,4 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города – 587 370,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. – 116 919,9 тыс. руб.;
2024 г. – 97 127,0 тыс. руб.;
2025 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
2026 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
2027 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
2028 г. – 93 331,0 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности – 49 280,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. – 28 050,5 тыс. руб.;
2023 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2025 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2026 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2027 г. – 4 246,0 тыс. руб.;
2028 г. – 4 246,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.5. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
1.6. В приложении 10 к Программе в пункте 27 графу «Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)» изложить в новой редакции:
«
*100%
i – от 1 до 3, работы в муниципальном задании».
2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Мэр города В.Е. Германов