Постановление мэрии города Череповца от 23.11.2021 № 4442 О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4085

(Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления в городе)

Размещен: 24.11.2021
Принят: 23.11.2021
Принявший орган: Мэрия

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2021 № 4442
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 25.10.2021 № 4085

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2022−2024 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 25.10.2021 № 4085 «Об утверждении муниципальной программы „Совершенствование муниципального управления в городе Череповце“ на 2022−2024 годы», следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
строку «Общий объем финансового обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения Программы

1 087 841,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2022 г. — 413 382,4 тыс. руб.;

2023 г. — 338 565,4 тыс. руб.;

2024 г. — 335 893,5 тыс. руб.

";
строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

803 943,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2022 г. — 312 491,5 тыс. руб.

2023 г. — 247 062,0 тыс. руб.;

2024 г. — 244 390,1 тыс. руб.

".

1.2. Разделы 5, 6 изложить в новой редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1 087 841,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 г. — 413 382,4 тыс. руб.;
2023 г. — 338 565,4 тыс. руб.;
2024 г. — 335 893,5 тыс. руб.
6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости — других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 803 943,6 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 247 068,6 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 36 829,1 тыс. руб., в том числе:
— бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы:
всего по Программе — 803 943,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 г. — 312 491,5 тыс. руб.;
2023 г. — 247 062,0 тыс. руб.;
2024 г. — 244 390,1 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1:
всего по подпрограмме 1 — 414 185,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 г. — 168 796,2 тыс. руб.;
2023 г. — 122 710,0 тыс. руб.;
2024 г. — 122 679,1 тыс. руб.
подпрограмма 2:
всего по подпрограмме 2 — 66 136,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 г. — 22 378,7 тыс. руб.;
2023 г. — 21 878,7 тыс. руб.;
2024 г. — 21 878,7 тыс. руб.
подпрограмма 4:
всего по подпрограмме 4 — 35 832,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 г. — 11 944,2 тыс. руб.;
2023 г. — 11 944,2 тыс. руб.;
2024 г. — 11 944,2 тыс. руб.
подпрограмма 5:
всего по подпрограмме 5 — 287 789,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 г. — 109 372,4 тыс. руб.;
2023 г. — 90 529,1 тыс. руб.;
2024 г. — 87 888,1 тыс. руб.
— средства, предусматриваемые из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности:
всего по Программе — 36 829,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. — 18 534,7 тыс. руб.;
2023 г. — 9 147,2 тыс. руб.
2024 г. — 9 147,2 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 1 внебюджетных источников — 2 103,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 г. — 701,2 тыс. руб.;
2023 г. — 701,2 тыс. руб.;
2024 г. — 701,2 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников — 12 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 г. — 4 200,0 тыс. руб.;
2023 г. — 4 200,0 тыс. руб.;
2024 г. — 4 200,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 5 внебюджетных источников — 22 125,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 г. — 13 633,5 тыс. руб.;
2023 г. — 4 246,0 тыс. руб.;
2024 г. — 4 246,0 тыс. руб.
— средства, предусмотренные из средств областного бюджета:
всего по Программе — 247 068,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. — 82 356,2 тыс. руб.;
2023 г. — 82 356,2 тыс. руб.;
2024 г. — 82 356,2 тыс. руб.
по подпрограмме 4 — 247 068,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. — 82 356,2 тыс. руб.;
2023 г. — 82 356,2 тыс. руб.;
2024 г. — 82 356,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1

Всего по подпрограмме 1 — 416 288,9 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2022 г. — 169 497,4 тыс. руб.;

2023 г. — 123 411,2 тыс. руб.;

2024 г. — 123 380,3 тыс. руб.

";
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 1 — 414 185,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2022 г. — 168 796,2 тыс. руб.;

2023 г. — 122 710,0 тыс. руб.;

2024 г. — 122 679,1 тыс. руб.

".
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие „Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений“, требующее финансирования.
Кроме того, необходимо финансирование основного мероприятия в рамках подпрограммы 1 „Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений“.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 416 288,9 тыс. руб., из них предусмотренных:
— из средств бюджета города Череповца — 414 185,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. — 168 796,2 тыс. руб.;
2023 г. — 122 710,0 тыс. руб.;
2024 г. — 122 679,1 тыс. руб.
— из средств внебюджетных источников — 2 103,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. — 701,2 тыс. руб.;
2023 г. — 701,2 тыс. руб.;
2024 г. — 701,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.4. В приложении 2 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2

Всего по подпрограмме 2 — 66 136,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2022 г. — 22 378,7 тыс. руб.;

2023 г. — 21 878,7 тыс. руб.;

2024 г. — 21 878,7 тыс. руб.

";
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 2 — 66 136,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2022 г. — 22 378,7 тыс. руб.;

2023 г. — 21 878,7 тыс. руб.;

2024 г. — 21 878,7 тыс. руб.

".
1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия 1 „Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города“ запланировано проведение органами мэрии проверок (в случаях, предусмотренных законодательством) соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; диспансеризация; прохождение предварительных медицинских осмотров; обеспечение вкладышами к трудовым книжкам муниципальных служащих, изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим, а также профессиональное развитие муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия 2 „Повышение престижа муниципальной службы в городе“ необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и услуг по страхованию муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 66 136,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. — 22 378,7 тыс. руб.;
2023 г. — 21 878,7 тыс. руб.;
2024 г. — 21 878,7 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 2, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе».
1.5. В приложении 4 к Программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 4:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4

Всего по подпрограмме 4 — 295 501,2 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2022 г. — 98 500,4 тыс. руб.;

2023 г. — 98 500,4 тыс. руб.;

2024 г. — 98 500,4 тыс. руб.

";
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 4 — 35 832,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2022 г. — 11 944,2 тыс. руб.;

2023 г. — 11 944,2 тыс. руб.;

2024 г. — 11 944,2 тыс. руб.

".
строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4» изложить в новой редакции:
«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит:

— снизить организационные, временные, финансовые затраты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц на преодоление административных барьеров;

— поддерживать предоставление муниципальных услуг, подлежащих переводу, в электронной форме на уровне 100%;

— сохранить долю граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме не менее 80%;

— обеспечить не менее 6,5 часов работы каждого окна приема заявителей в МБУ «МФЦ в г. Череповце» в день к 2024 году;

— обеспечить организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе консультаций, на базе МБУ «МФЦ в г. Череповце» не менее 427 943 в год;

— сохранить уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ «МФЦ в г. Череповце» не менее чем 90%;

— обеспечить подготовку не менее 330 жителей города по программе развития компетенций цифровой экономики «Цифровой гражданин Вологодской области» ежегодно.

".
1.5.2. В разделе 2 «Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4, сроки реализации подпрограммы 4» абзац 15 изложить в новой редакции:
«обеспечить организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе консультаций, на базе МБУ „МФЦ в г. Череповце“ не менее 427 943 в год;».
1.5.3. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
закупка и монтаж оборудования для оснащения МБУ „МФЦ в г. Череповце“;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ „МФЦ в г. Череповце“.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 295 501,2 тыс. руб., из них предусмотренных:
— из средств бюджета города Череповца — 35 832,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. — 11 944,2 тыс. руб.;
2023 г. — 11 944,2 тыс. руб.;
2024 г. — 11 944,2 тыс. руб.
— из средств внебюджетных источников — 12 600,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. — 4 200,0 тыс. руб.;
2023 г. — 4 200,0 тыс. руб.;
2024 г. — 4 200,0 тыс. руб.
— из средств областного бюджета — 247 068,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. — 82 356,2 тыс. руб.;
2023 г. — 82 356,2 тыс. руб.;
2024 г. — 82 356,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.6. В приложении 5 к Программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 5:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5

Всего по подпрограмме 5 — 309 915,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2022 г. — 123 005,9 тыс. руб.;

2023 г. — 94 775,1 тыс. руб.;

2024 г. — 92 134,1 тыс. руб.

";
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 5 — 287 789,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2022 г. — 109 372,4 тыс. руб.;

2023 г. — 90 529,1 тыс. руб.;

2024 г. — 87 888,1 тыс. руб.

".
1.6.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие „Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности“, требующего финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составит 309 915,1 тыс. руб., из них предусмотренных:
— из средств бюджета города Череповца — 287 789,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. — 109 372,4 тыс. руб.;
2023 г. — 90 529,1 тыс. руб.;
2024 г. — 87 888,1 тыс. руб.
— из средств внебюджетных источников — 22 125,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. — 13 633,5 тыс. руб.;
2023 г. — 4 246,0 тыс. руб.;
2024 г. — 4 246,0 тыс. руб.
— из средств областного бюджета — 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. — 0,0 тыс. руб.;
2023 г. — 0,0 тыс. руб.;
2024 г. — 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.7. В приложении 6 к Программе в пункте 4.4 в графах «2022», «2023» и «2024» цифры «435 704» заменить цифрами «427 943».
1.8. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

 

Мэр города В.Е. Германов

Полная версия документа с приложениями



  1. 24.11.2021 
  2. Постановление 
  3. 4442 
  4. 193 
  5. Версия для печати