Связанные документы

Постановление мэрии города Череповца от 13.01.2021 № 33 О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814

(Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления в городе)

  • Размещен: 14.01.2021
  • Принят: 13.01.2021
  • Принявший орган: Мэрия

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2021 № 33
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 10.10.2013 № 4814

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014−2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4814 «Об утверждении муниципальной программы „Совершенствование муниципального управления в городе Череповце“ на 2014−2023 годы» (в редакции постановления мэрии города от 16.12.2020 № 5186), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
строку «Общий объем финансового обеспечения Программы» изложить в:
«

Общий объем финансового обеспечения Программы

2 154 244,7 тыс. руб., *

в том числе по годам:

2014 г. — 124 439,4 тыс. руб.;

2015 г. — 158 894,9 тыс. руб.;

2016 г. — 167 229,8 тыс. руб.;

2017 г. — 158 395,0 тыс. руб.;

2018 г. — 184 160,3 тыс. руб.;

2019 г. — 186 463,8 тыс. руб.;

2020 г. — 308 605,7 тыс. руб.;

2021 г. — 320 910,9 тыс. руб.;

2022 г. — 272 591,2 тыс. руб.;

2023 г. — 272 553,7 тыс. руб.

";
строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

1 581 999,6 тыс. руб.,*

в том числе по годам:

2014 г. — 119 734,8 тыс. руб.;

2015 г. — 134 443,1 тыс. руб.;

2016 г. — 134 071,3 тыс. руб.;

2017 г. — 122 331,6 тыс. руб.;

2018 г. — 123 069,8 тыс. руб.;

2019 г. — 114 577,7 тыс. руб.;

2020 г. — 215 181,3 тыс. руб.;

2021 г. — 238 422,3 тыс. руб.;

2022 г. — 190 102,6 тыс. руб.

2023 г. — 190 065,1 тыс. руб.

".

1.2. Разделы 5, 6 изложить в новой редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации ПрограммыСтруктура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1 545 285,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 184 160,3 тыс. руб.;
2019 г. — 186 463,8 тыс. руб.;
2020 г. — 308 605,7 тыс. руб.;
2021 г. — 320 910,9 тыс. руб.;
2022 г. — 272 591,2 тыс. руб.;
2023 г. — 272 553,7 тыс. руб.
6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости — других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 1 071 418,8 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 423 963,8 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 49 903,0 тыс. руб., в том числе:
— бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы.
Всего по Программе — 1 071 418,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 123 069,8 тыс. руб.;
2019 г. — 114 577,7 тыс. руб.
2020 г. — 215 181,3 тыс. руб.;
2021 г. — 238 422,3 тыс. руб.;
2022 г. — 190 102,6 тыс. руб.;
2023 г. — 190 065,1 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 „Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий“
Всего по подпрограмме 1 — 582 448,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 91 085,0 тыс. руб.;
2019 г. — 89 372,0 тыс. руб.;
2020 г. — 102 882,3 тыс. руб.;
2021 г. — 101 922,1 тыс. руб.;
2022 г. — 98 609,2 тыс. руб.;
2023 г. — 98 578,3 тыс. руб.
Подпрограмма 2 „Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца“
Всего по подпрограмме 2 — 103 650,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 20 522,2 тыс. руб.;
2019 г. — 12 905,4 тыс. руб.;
2020 г. — 16 403,6 тыс. руб.;
2021 г. — 17 939,8 тыс. руб.;
2022 г. — 17 939,8 тыс. руб.;
2023 г. — 17 939,8 тыс. руб.
Подпрограмма 3 „Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией“
Всего по подпрограмме 3 — 40,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 40,8 тыс. руб.;
2019 г. — 0,0 тыс. руб.;
2020 г. — 0,0 тыс. руб.;
2021 г. — 0,0 тыс. руб.;
2022 г. — 0,0 тыс. руб.;
2023 г. — 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 „Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг“
Всего по подпрограмме 4 — 68 893,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 11 421,8 тыс. руб.;
2019 г. — 12 300,3 тыс. руб.;
2020 г. — 11 744,1 тыс. руб.;
2021 г. — 11 147,4 тыс. руб.;
2022 г. — 11 142,4 тыс. руб.;
2023 г. — 11 137,5 тыс. руб.
Подпрограмма 5 „Развитие муниципальных цифровых технологий“
Всего по подпрограмме 5 — 316 385,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. — 84 151,3 тыс. руб.;
2021 г. — 107 413,0 тыс. руб.;
2022 г. — 62 411,2 тыс. руб.;
2023 г. — 62 409,5 тыс. руб.
— средства, предусматриваемые из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности.
Всего по Программе — 49 903,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. — 3 900,0 тыс. руб.;
2020 г. — 19 278,3 тыс. руб.;
2021 г. — 8 146,0 тыс. руб.;
2022 г. — 8 146,0 тыс. руб.;
2023 г. — 8 146,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников — 21 486,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. — 3 900,0 тыс. руб.;
2020 г. — 3 600,0 тыс. руб.;
2021 г. — 3 900,0 тыс. руб.;
2022 г. — 3 900,0 тыс. руб.;
2023 г. — 3 900,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 5 внебюджетных источников — 28 416,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. — 15 678,3 тыс. руб.;
2021 г. — 4 246,0 тыс. руб.;
2022 г. — 4 246,0 тыс. руб.;
2023 г. — 4 246,0 тыс. руб.
— средства, предусмотренные из средств областного бюджета.
Всего по Программе — 423 963,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 58 803,8 тыс. руб.,
2019 г. — 67 986,1 тыс. руб.;
2020 г. — 74 146,1 тыс. руб.;
2021 г. — 74 342,6 тыс. руб.;
2022 г. — 74 342,6 тыс. руб.;
2023 г. — 74 342,6 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 1 — 6 936,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 0,0 тыс. руб.,
2019 г. — 6 786,8 тыс. руб.;
2020 г. — 150,0 тыс. руб.;
2021 г. — 0,0 тыс. руб.;
2022 г. — 0,0 тыс. руб.;
2023 г. — 0,0 тыс. руб.
по подпрограмме 4 — 415 379,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 58 803,8 тыс. руб.,
2019 г. — 61 199,3 тыс. руб.;
2020 г. — 73 844,1 тыс. руб.;
2021 г. — 73 844,1 тыс. руб.;
2022 г. — 73 844,1 тыс. руб.;
2023 г. — 73 844,1 тыс. руб.
по подпрограмме 5 — 1 647,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. — 152,0 тыс. руб.;
2021 г. — 498,5 тыс. руб.
2022 г. — 498,5 тыс. руб.;
2023 г. — 498,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1

Всего по подпрограмме 1 — 589 385,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. — 91 085,0 тыс. руб.;

2019 г. — 96 158,8 тыс. руб.;

2020 г. — 103 032,3 тыс. руб.;

2021 г. — 101 922,1 тыс. руб.;

2022 г. — 98 609,2 тыс. руб.;

2023 г. — 98 578,3 тыс. руб.

";
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 1 — 582 448,9 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. — 91 085,0 тыс. руб.;

2019 г. — 89 372,0 тыс. руб.;

2020 г. — 102 882,3 тыс. руб.;

2021 г. — 101 922,1 тыс. руб.;

2022 г. — 98 609,2 тыс. руб.;

2023 г. — 98 578,3 тыс. руб.

".
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие „Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления“, требующее финансирования.
Кроме того, необходимо финансирование основного мероприятия в рамках подпрограммы 1 „Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления“.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 589 385,7 тыс. руб., из них предусмотренных:
— из средств бюджета города Череповца — 582 448,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 91 085,0 тыс. руб.;
2019 г. — 89 372,0 тыс. руб.;
2020 г. — 102 882,3 тыс. руб.;
2021 г. — 101 922,1 тыс. руб.;
2022 г. — 98 609,2 тыс. руб.;
2023 г. — 98 578,3 тыс. руб.
— из средств областного бюджета — 6 936,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 0,0 тыс. руб.;
2019 г. — 6 786,8 тыс. руб.;
2020 г. — 150,0 тыс. руб.;
2021 г. — 0,0 тыс. руб.;
2022 г. — 0,0 тыс. руб.;
2023 г. — 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.4. В приложении 2 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2

Всего по подпрограмме 2 — 103 650,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. — 20 522,2 тыс. руб.;

2019 г. — 12 905,4 тыс. руб.;

2020 г. — 16 403,6 тыс. руб.;

2021 г. — 17 939,8 тыс. руб.;

2022 г. — 17 939,8 тыс. руб.;

2023 г. — 17 939,8 тыс. руб.

";
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 2 — 103 650,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. — 20 522,2 тыс. руб.;

2019 г. — 12 905,4 тыс. руб.;

2020 г. — 16 403,6 тыс. руб.;

2021 г. — 17 939,8 тыс. руб.;

2022 г. — 17 939,8 тыс. руб.;

2023 г. — 17 939,8 тыс. руб.

".
1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия 1 „Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города“ запланировано проведение органами мэрии проверок (в случаях, предусмотренных законодательством) соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; диспансеризация; прохождение предварительных медицинских осмотров; обеспечение трудовыми книжками и вкладышами к трудовым книжкам муниципальных служащих и вновь поступающих на муниципальную службы, изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим, а также профессиональное развитие муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия 2 „Повышение престижа муниципальной службы в городе“ необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и услуг по страхованию муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 103 650,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 20 522,2 тыс. руб.;
2019 г. — 12 905,4 тыс. руб.;
2020 г. — 16 403,6 тыс. руб.;
2021 г. — 17 939,8 тыс. руб.;
2022 г. — 17 939,8 тыс. руб.;
2023 г. — 17 939,8 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 2, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе».
1.5. В приложении 4 к Программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 4:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4

Всего по подпрограмме 4 — 505 759,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. — 72 512,3 тыс. руб.;

2019 г. — 77 399,6 тыс. руб.;

2020 г. — 89 188,2 тыс. руб.;

2021 г. — 88 891,5 тыс. руб.;

2022 г. — 88 886,5 тыс. руб.;

2023 г. — 88 881,6 тыс. руб.

";
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 4 — 68 893,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. — 11 421,8 тыс. руб.;

2019 г. — 12 300,3 тыс. руб.;

2020 г. — 11 744,1 тыс. руб.;

2021 г. — 11 147,4 тыс. руб.;

2022 г. — 11 142,4 тыс. руб.;

2023 г. — 11 137,5 тыс. руб.

".
1.5.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
закупка и монтаж оборудования для оснащения МФЦ;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 505 759,7 тыс. руб., из них предусмотренных:
— из средств бюджета города Череповца — 68 893,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 11 421,8 тыс. руб.;
2019 г. — 12 300,3 тыс. руб.;
2020 г. — 11 744,1 тыс. руб.;
2021 г. — 11 147,4 тыс. руб.;
2022 г. — 11 142,4 тыс. руб.;
2023 г. — 11 137,5 тыс. руб.
— из средств внебюджетных источников — 21 486,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. — 3 900,0 тыс. руб.;
2020 г. — 3 600,0 тыс. руб.;
2021 г. — 3 900,0 тыс. руб.;
2022 г. — 3 900,0 тыс. руб.;
2023 г. — 3 900,0 тыс. руб.
— из средств областного бюджета — 415 379,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 58 803,8 тыс. руб.;
2019 г. — 61 199,3 тыс. руб.;
2020 г. — 73 844,1 тыс. руб.;
2021 г. — 73 844,1 тыс. руб.;
2022 г. — 73 844,1 тыс. руб.;
2023 г. — 73 844,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.6. В приложении 5 к Программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 5:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5

Всего по подпрограмме 5 — 346 448,8 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2020 г. — 99 981,6 тыс. руб.;

2021 г. — 112 157,5 тыс. руб.;

2022 г. — 67 155,7 тыс. руб.;

2023 г. — 67 154,0 тыс. руб.

";
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 5 — 316 385,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2020 г. — 84 151,3 тыс. руб.;

2021 г. — 107 413,0 тыс. руб.;

2022 г. — 62 411,2 тыс. руб.;

2023 г. — 62 409,5 тыс. руб.

".
1.6.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие „Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности“, требующего финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составит 346 448,8 тыс. руб., из них предусмотренных:
— из средств бюджета города Череповца — 316 385,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. — 84 151,3 тыс. руб.;
2021 г. — 107 413,0 тыс. руб.;
2022 г. — 62 411,2 тыс. руб.;
2023 г. — 62 409,5 тыс. руб.
— из средств внебюджетных источников — 28 416,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. — 15 678,3 тыс. руб.;
2021 г. — 4 246,0 тыс. руб.;
2022 г. — 4 246,0 тыс. руб.;
2023 г. — 4 246,0 тыс. руб.
— из средств областного бюджета — 1 647,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. — 152,0 тыс. руб.;
2021 г. — 498,5 тыс. руб.;
2022 г. — 498,5 тыс. руб.;
2023 г. — 498,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.7. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Положения Программы в части финансового обеспечения на 2020 год распространяются на правоотношения, возникшие с 24 декабря 2020 года.

3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

 

Мэр города В.Е. Германов

Полная версия документа с приложениями

[/tag:if_notempty]

  1. 14.01.2021
  2. Постановление
  3. 33
  4. 15
  5. Версия для печати