Постановление мэрии города Череповца от 09.11.2023 № 3271 О внесении изменений в постановление мэрии города от 03.11.2022 № 3212

(Муниципальная программа Развитие образования)

Утратил силу: 01.01.2025
Размещен: 10.11.2023
Принят: 09.11.2023
Принявший орган: Мэрия

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2023 № 3271
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 03.11.2022 № 3212

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования» на 2025-2030 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 03.11.2022 № 3212 (в редакции постановления мэрии города от 20.07.2023 № 2121), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Программно-целевые инструменты муниципальной программы» исключить.
1.1.2. Строку «Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 43 721 608,5 тыс. руб. в том числе по годам:

2025 год – 7 457 385,5 тыс. руб.;

2026 год – 7 252 844,6 тыс. руб.;

2027 год – 7 252 844,6 тыс. руб.;

2028 год – 7 252 844,6 тыс. руб.;

2029 год – 7 252 844,6 тыс. руб.;

2030 год – 7 252 844,6 тыс. руб.

».
1.1.3. Строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета 9 292 025,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2025 год – 1 548 705,0 тыс. руб.;

2026 год – 1 548 664,1 тыс. руб.;

2027 год – 1 548 664,1 тыс. руб.;

2028 год – 1 548 664,1тыс. руб.;

2029 год – 1 548 664,1тыс. руб.;

2030 год – 1 548 664,1 тыс. руб.

».

1.2. Раздел II изложить в новой редакции:
«II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты политики в сфере образования на муниципальном уровне определены до 2030 года и состоят в:
- обеспечении доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;
- обеспечении системы образования кадрами;
- создании условий безопасности образовательных учреждений, совершенствовании материально-технической базы;
- уменьшении количества школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- создании условий для получения качественного дошкольного и общего образования, организационном обеспечении обновления содержания и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки качества образования;
- формировании здорового образа жизни подрастающего поколения;
- совершенствовании системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;
- обновлении стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования.
Приоритеты выстроены во взаимосвязи со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец-территория роста».
1.3. Абзац восемнадцатый в разделе IV «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Цель мероприятия – проведение мониторинга выполнения всех мероприятий муниципальной программы, оценка эффективности реализации данной программы и пяти подпрограмм, выполнение плана деятельности управления образования мэрии».
1.4. Раздел VI «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 43 721 608,5 тыс. руб., из них: 2025 год - 7 457 385,5 тыс. руб., ежегодно с 2026 года по 2030 год-7 252 844,6 тыс. руб.
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников учреждений общего образования, а также индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора».
1.5. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости другим источникам финансирования» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета составляет 9 292 025,5 тыс. руб., из них: 2025 год - 1 548 705,0 тыс. руб., ежегодно с 2026 года по 2030 год - 1 548 664,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям, подпрограмм муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) на период 2025 - 2030 годов представлены в таблицах приложений 3, 4 к муниципальной программе.
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом соответствует сложившимся объемам обязательств города по соответствующим направлениям расходования средств.
Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города, представлены в приложении 5 к муниципальной программе».
1.6. В подпрограмме 1 «Дошкольное образование»:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 1:
- строку «Программно-целевые инструменты подпрограммы» исключить;
- строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 всего – 21 715 806,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 3 619 301,1 тыс. руб.;

2026 год – 3 619 301,1 тыс. руб.;

2027 год – 3 619 301,1 тыс. руб.;

2028 год – 3 619 301,1 тыс. руб.;

2029 год – 3 619 301,1 тыс. руб.;

2030 год – 3 619 301,1 тыс. руб.

»;
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных

ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета

Объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета – 4 124 430,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 687 405,0 тыс. руб.;

2026 год – 687 405,0 тыс. руб.;

2027 год – 687 405,0 тыс. руб.;

2028 год – 687 405,0 тыс. руб.;

2029 год – 687 405,0 тыс. руб.;

2030 год – 687 405,0 тыс. руб.

».
1.6.2. Раздел II изложить в новой редакции:
«II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1:
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- создание условий для получения качественного дошкольного образования;
- формирование здорового образа жизни подрастающего поколения».
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1 изложены в приложении 1».
1.6.3. Раздел IV изложить в новой редакции:
«IV. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной подпрограммы 1.
Управление образования мэрии осуществляет политику в сфере образования путем привлечения к реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы государственных, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. Базовый принцип реализации подпрограммы муниципальной программы – «баланс интересов», предусматривающий комплексный подход к обеспечению интересов населения, власти, всех участников реализации подпрограммы муниципальной программы. При этом будут использованы различные механизмы партнерства и сотрудничества».
1.6.4. Дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 всего – 21 715 806,6 тыс. руб., из них: 3 619 301,1 тыс. руб. ежегодно с 2025 года по 2030 год».
1.7. В подпрограмме 2 «Общее образование»:
1.7.1. В паспорте подпрограммы 2:
- строку «Программно-целевые инструменты подпрограммы» исключить;
- строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 всего – 16 762 525,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 2 793 754,3 тыс. руб.;

2026 год – 2 793 754,3 тыс. руб.;

2027 год – 2 793 754,3 тыс. руб.;

2028 год – 2 793 754,3 тыс. руб.;

2029 год – 2 793 754,3 тыс. руб.;

2030 год – 2 793 754,3 тыс. руб.

- в строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» пункт 2.18. изложить в новой редакции:
«2.18. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей»;
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета – 2 316 033,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 386 005,6 тыс. руб.;

2026 год – 386 005,6 тыс. руб.;

2027 год – 386 005,6 тыс. руб.;

2028 год – 386 005,6 тыс. руб.;

2029 год – 386 005,6 тыс. руб.;

2030 год – 386 005,6 тыс. руб.

».
1.7.2. Раздел II изложить в новой редакции:
«II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2
Приоритеты подпрограммы 2:
- обеспечение доступности начального, основного, среднего общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для получения качественного общего образования, организационное обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования;
- совершенствование государственно-общественного управления образованием;
- развитие сети образовательных учреждений.
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 изложены в приложении 1».
1.7.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» в абзацах шестнадцатом-восемнадцатом слова «и дополнительного» исключить.
1.7.4. Раздел IV изложить в новой редакции:
«IV. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной подпрограммы 2.
Управление образования мэрии осуществляет политику в сфере образования путем привлечения к реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы государственных, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. Базовый принцип реализации подпрограммы муниципальной программы – «баланс интересов», предусматривающий комплексный подход к обеспечению интересов населения, власти, всех участников реализации подпрограммы муниципальной программы. При этом будут использованы различные механизмы партнерства и сотрудничества».
1.7.5. Дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 всего – 16 762 525,8 тыс. руб., из них: 2 793 754,3 тыс. руб. ежегодно с 2025 года по 2030 год».
1.8. В подпрограмме 3 «Дополнительное образование»:
1.8.1. В паспорте подпрограммы 3:
- строку «Программно-целевые инструменты подпрограммы» исключить;
- в строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:
а) пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет»;
б) пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере»;
- строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 всего – 833 079,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 138 846,6 тыс. руб.;

2026 год – 138 846,6 тыс. руб.;

2027 год – 138 846,6 тыс. руб.;

2028 год – 138 846,6 тыс. руб.;

2029 год – 138 846,6 тыс. руб.;

2030 год – 138 846,6 тыс. руб.

»;
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет собственных средств городского бюджета – 833 079,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 138 846,6 тыс. руб.;

2026 год – 138 846,6 тыс. руб.;

2027 год – 138 846,6 тыс. руб.;

2028 год – 138 846,6 тыс. руб.;

2029 год – 138 846,6 тыс. руб.;

2030 год – 138 846,6 тыс. руб.

»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» пункт 2 исключить.
1.8.2. Раздел II изложить в новой редакции:
«II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3
Приоритеты подпрограммы 3:
- обеспечение доступности дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие сети учреждений дополнительного образования;
- создание условий для саморазвития, успешной социализации и профессионального самоопределения обучающихся.
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3 изложены в приложении 1».
1.8.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3»:
- в абзацах пятнадцатом-семнадцатом слова «общего и» исключить;
- после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 4 «Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей».
Цель мероприятия: придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, работающего на формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний для руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;
обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения по персонифицированному финансированию дополнительного образования;
реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования в соответствии с постановлением Правительства области, путем исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».
1.8.4. Раздел IV изложить в новой редакции:
«IV. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной подпрограммы 3.
Управление образования мэрии осуществляет политику в сфере образования путем привлечения к реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы государственных, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. Базовый принцип реализации подпрограммы муниципальной программы – «баланс интересов», предусматривающий комплексный подход к обеспечению интересов населения, власти, всех участников реализации подпрограммы муниципальной программы. При этом будут использованы различные механизмы партнерства и сотрудничества».
1.7.5. Дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 всего –833 079,6 тыс. руб., из них: 138 846,6 тыс. руб. ежегодно с 2025 года по 2030 год».
1.9. В подпрограмме 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»:
1.9.1. В паспорте подпрограммы 4:
- строку «Программно-целевые инструменты подпрограммы» исключить;
- строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 4 всего – 452 864,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 75 477,4 тыс. руб.;

2026 год – 75 477,4 тыс. руб.;

2027 год – 75 477,4 тыс. руб.;

2028 год – 75 477,4 тыс. руб.;

2029 год – 75 477,4 тыс. руб.;

2030 год – 75 477,4 тыс. руб.

»;
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных

ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета

Объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 4 за счет собственных средств городского бюджета – 452 864,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 75 477,4 тыс. руб.;

2026 год – 75 477,4 тыс. руб.;

2027 год – 75 477,4 тыс. руб.;

2028 год – 75 477,4 тыс. руб.;

2029 год – 75 477,4 тыс. руб.;

2030 год – 75 477,4 тыс. руб.

».
1.9.2. Раздел II изложить в новой редакции:
«II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 4
Приоритет в сфере реализации подпрограммы 4:
обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4 изложены в приложении 1».
1.9.3. Раздел IVизложить в новой редакции:
«IV. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной подпрограммы 3.
Управление образования мэрии осуществляет политику в сфере образования путем привлечения к реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы государственных, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. Базовый принцип реализации подпрограммы муниципальной программы – «баланс интересов», предусматривающий комплексный подход к обеспечению интересов населения, власти, всех участников реализации подпрограммы муниципальной программы. При этом будут использованы различные механизмы партнерства и сотрудничества».
1.9.4. Дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 4 всего –452 864,4 тыс. руб., из них 75 477,4 тыс. руб. ежегодно с 2025 года по 2030 год».
1.10. В подпрограмме 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их
безопасности»:
1.10.1. В паспорте подпрограммы 5 строку «Программно-целевые инструменты подпрограммы» исключить.
1.10.2. Раздел II изложить в новой редакции:
«II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 5
Приоритеты подпрограммы 5:
- создание условий безопасности образовательных учреждений, совершенствование материально-технической базы;
- создание условий для получения качественного общего образования.
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 5 изложены в приложении 1».
1.10.3. Раздел IVизложить в новой редакции:
«IV. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной подпрограммы 5.
Управление образования мэрии осуществляет политику в сфере образования путем привлечения к реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы государственных, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. Базовый принцип реализации подпрограммы муниципальной программы – «баланс интересов», предусматривающий комплексный подход к обеспечению интересов населения, власти, всех участников реализации подпрограммы муниципальной программы. При этом будут использованы различные механизмы партнерства и сотрудничества».
1.11. Приложения 1, 3, 4, 5 и 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
1.12. В приложении 2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм»:
1.12.1. Пункты 14-15 изложить в новой редакции:
«

14.

Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня

Управление образования мэрии

 

2025

2030

Обеспечение доступности качественного дополнительного образования

Неудовлетворенность населения качеством дополнительного образования

3.5, 3.9, 3.11, 3.15,3.16

15.

Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики

Управление образования мэрии

2025

2030

Увеличение количества обучающихся - победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, увеличение количества победителей, лауреатов международных, всероссийских конкурсов, конференций, фестивалей

Снижение уровня развития творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей в различных областях деятельности; снижение высокой результативности выступления учащихся на региональных, международных мероприятиях

3.5, 3.9, 3.11, 3.15,3.16

».

2. Положения муниципальной программы в части финансового обеспечения расходов и целевых показателей на 2025-2030 годы вступают в силу с 01.01.2024 и применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы.

4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

 

Мэр города В.Е. Германов

Полная версия документа с приложениями



  1. 10.11.2023 
  2. Постановление 
  3. 3271 
  4. 115 
  5. Версия для печати