Постановление мэрии города Череповца от 17.05.2024 № 1299 О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4133
(Муниципальная программа Развитие культуры и искусства в городе)
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2024 № 1299
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 26.10.2021 № 4133
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Череповецкой городской Думы от 23.04.2024 № 30 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4133 (в редакции постановления мэрии города от 01.04.2024 № 811), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения |
Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы – 6 761 537,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 г. – 1 061 984,5 тыс. руб., 2023 г. – 1 142 567,1 тыс. руб., 2024 г. – 1 182 853,8 тыс. руб., 2025 г. – 1 095 489,5 тыс. руб., 2026 г. – 1 141 330,5 тыс. руб., 2027 г. – 1 137 311,9 тыс. руб. |
».
1.1.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объем бюджетных ассигнований муниципальной |
Объем бюджетных ассигнований по Программе - 4 846 630,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 г. – 726 890,8 тыс. руб., 2023 г. – 776 609,3 тыс. руб., 2024 г. – 820 859,3 тыс. руб., 2025 г. – 810 876,3 тыс. руб., 2026 г. – 855 898,5 тыс. руб., 2027 г. – 855 496,6 тыс. руб. |
».
1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«
|
Ожидаемые результаты |
- Увеличение числа посещений культурных мероприятий к 2027 году в 4 раза по сравнению с показателем 2020 года; - количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры», увеличится к 2027 году до 1350 человек. |
».
1.2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Программы и прогноз ее развития»:
после абзаца
«Необходимо завершить благоустройство парка 200-летия Череповца в 2022-2023 годах и начать реконструкцию благоустройства парка имени Ленинского комсомола»
дополнить абзацем следующего содержания:
«МАУК «Единение» в 2024 году начинает инвестиционный проект по созданию дополнительных аттракционов (в том числе колеса обозрения). При этом инвестором планируется осуществление деятельности на данном объекте в течение 10 лет начиная с 2024 года с платежами учреждению в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно».
1.3. Раздел 8 «Прогноз конечных результатов реализации Программы» изложить в новой редакции:
«По итогам реализации Программы планируется достижение следующих количественных результатов:
- увеличение числа посещений культурных мероприятий к 2027 году в 4 раза по сравнению с показателем 2020 года;
- количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры», увеличится к 2027 году до 1350 человек».
1.4. В паспорте подпрограммы 1 «Наследие»:
1.4.1. Строку «Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 |
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1– 1 267 914,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 г.- 205 575,3 тыс. руб., 2023 г.- 207 724,1 тыс. руб., 2024 г.- 224 817,1 тыс. руб., 2025 г.- 202 679,2 тыс. руб., 2026 г.- 213 559,3 тыс. руб., 2027 г.- 213 559,3 тыс. руб. |
».
1.4.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 |
Объем бюджетных ассигнований по Подпрограмме 1 – 1 129 370,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 г.- 170 533,1 тыс. руб., 2023 г.- 182 900,1 тыс. руб., 2024 г.- 199 062,8 тыс. руб., 2025 г.- 185 038,1 тыс. руб., 2026 г.- 195 918,2 тыс. руб., 2027 г.- 195 918,2 тыс. руб. |
».
1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Искусство»:
1.5.1. Строку «Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2
|
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 - 2 548 263,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 г. – 361 667,4 тыс. руб., 2023 г. – 415 794,7 тыс. руб., 2024 г. – 441 925,2 тыс. руб., 2025 г. – 429 488,3 тыс. руб., 2026 г. – 451 703,3 тыс. руб., 2027 г. – 447 684,7 тыс. руб. |
».
1.5.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 – 1 876 300,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 г. – 257 077,5 тыс. руб., 2023 г. – 292 107,9 тыс. руб., 2024 г. – 321 623,3 тыс. руб., 2025 г. – 320 833,9 тыс. руб., 2026 г. – 342 530,1 тыс. руб., 2027 г. – 342 128,2 тыс. руб. |
».
1.5.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
- Количество посещений театров увеличится в 4,4 раза по сравнению с показателем 2020 года и к 2027 году составит 110 тыс. посещений; - количество посещений концертных организаций увеличится в 5,7 раз по сравнению с показателем 2020 года и к 2027 году составит 55 тыс. посещений; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, к 2027 году увеличится в 1,8 раз к показателю 2020 года и к 2027 году составит 13%. |
».
1.6. В паспорте подпрограммы 3 «Досуг»:
1.6.1. Строку «Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 |
Общий 2 241 333,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 г. – 395 447,7 тыс. руб., 2023 г. – 407 854,8 тыс. руб., 2024 г. – 375 576,9 тыс. руб., 2025 г. – 345 654,0 тыс. руб., 2026 г. – 358 399,9 тыс. руб., 2027 г. – 358 399,9 тыс. руб. |
».
1.6.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет «собственных» средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 – 1 161 728,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 г. – 190 807,8 тыс. руб., 2024 г. – 179 034,1 тыс. руб., 2025 г. – 187 336,3 тыс. руб., 2026 г. – 199 782,2 тыс. руб., 2027 г. – 199 782,2 тыс. руб. |
».
1.6.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
«
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
- Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений к 2027 году увеличится на 10%, что составит 3,3%; - количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. к 2027 году увеличится на 55%, что составит 135 единиц; - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа увеличится в 7,2 раза по сравнению с 2020 годом и к 2027 году составит 1448 тыс. посещений; - доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города к 2027 году увеличится в 2,6 раза по сравнению с 2020 годом, что составит к 2027 году 85%; - оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий к 2027 году – не менее 70 баллов; - количество посещений муниципальных парков к 2027 году увеличится в 4,5 раз по сравнению с 2020 годом, что составит к 2027 году 1170,0 тыс. посещений. |
».
1.7. Приложения 2-5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы.
3. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Мэр города В.Е. Германов