Постановление мэрии города Череповца от 27.03.2024 № 758 О внесении изменений в постановление мэрии города от 31.10.2022 № 3169

(Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления в городе)

Утратил силу: 01.01.2025
Размещен: 27.03.2024
Принят: 27.03.2024
Принявший орган: Мэрия

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2024 № 758

О внесении изменений

в постановление мэрии города

от 31.10.2022 № 3169

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 31.10.2022 № 3169 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы» (в редакции постановления мэрии города от 22.12.2023 № 3841), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

строку «Общий объем финансового обеспечения Программы» изложить в новой редакции:

«

Общий объем финансового обеспечения Программы

3 676 191,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 665 611,3 тыс. руб.;

2024 г. – 641 696,4 тыс. руб.;

2025 г. – 583 502,0 тыс. руб.;

2026 г. – 583 815,1 тыс. руб.;

2027 г. – 600 783,1 тыс. руб.;

2028 г. – 600 783,1 тыс. руб.

»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных»
средств городского бюджета

2 921 169,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 511 582,6 тыс. руб.;

2024 г. – 504 183,6 тыс. руб.;

2025 г. – 467 632,0 тыс. руб.;

2026 г. – 467 945,1 тыс. руб.;

2027 г. – 484 913,1 тыс. руб.;

2028 г. – 484 913,1 тыс. руб.

».

1.2. Разделы 5, 6 Программы изложить в новой редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

 

Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 3 676 191,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 г. – 665 611,3 тыс. руб.;

2024 г. – 641 696,4 тыс. руб.;

2025 г. – 583 502,0 тыс. руб.;

2026 г. – 583 815,1 тыс. руб.;

2027 г. – 600 783,1 тыс. руб.;

2028 г. – 600 783,1 тыс. руб.

6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского

бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского

бюджета, основным мероприятиям муниципальной

программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной

программы) и при необходимости - других источников финансирования

Программа предполагает финансирование:

из средств, предусмотренных в бюджете города – 2 921 169,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 г. – 511 582,6 тыс. руб.;

2024 г. – 504 183,6 тыс. руб.;

2025 г. – 467 632,0 тыс. руб.;

2026 г. – 467 945,1 тыс. руб.;

2027 г. – 484 913,1 тыс. руб.;

2028 г. – 484 913,1 тыс. руб.;

из средств, предусмотренных из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности – 126 149,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 г. – 49 770,6 тыс. руб.;

2024 г. – 32 590,0 тыс. руб.

2025 г. – 10 947,2 тыс. руб.;

2026 г. – 10 947,2 тыс. руб.;

2027 г. – 10 947,2 тыс. руб.;

2028 г. – 10 947,2 тыс. руб.;

из средств, предусмотренных в областном бюджете – 626 209,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 г. – 101 595,9 тыс. руб.;

2024 г. – 104 922,8 тыс. руб.;

2025 г. – 104 922,8 тыс. руб.;

2026 г. – 104 922,8 тыс. руб.;

2027 г. – 104 922,8 тыс. руб.;

2028 г. – 104 922,8 тыс. руб.;

из средств, предусмотренных в федеральном бюджете – 2 662,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 г. – 2 662,2 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.

2025 г. – 0,0 тыс. руб.;

2026 г. – 0,0 тыс. руб.;

2027 г. – 0,0 тыс. руб.;

2028 г. – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе».

1.3. В приложении 1 к Программе:

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:

строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1

Всего по подпрограмме 1 – 1 076 514,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 314 930,3 тыс. руб.;

2024 г. – 163 697,0 тыс. руб.;

2025 г. – 139 572,6 тыс. руб.;

2026 г. – 139 572,6 тыс. руб.;

2027 г. – 159 371,1 тыс. руб.;

2028 г. – 159 371,1 тыс. руб.

»;

строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 1 – 1 042 908,9 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 292 219,3 тыс. руб.;

2024 г. – 155 607,0 тыс. руб.;

2025 г. – 138 871,4 тыс. руб.;

2026 г. – 138 871,4 тыс. руб.;

2027 г. – 158 669,9 тыс. руб.;

2028 г. – 158 669,9 тыс. руб.

».

1.3.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 1

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие «Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений», требующее финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 1 076 514,7 тыс. руб., из них предусмотренных:

в бюджете города – 1 042 908,9 тыс. руб.,

внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности – 33 355,8 тыс. руб.,

в областном бюджете – 250,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».

1.4. В приложении 2 к Программе:

1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:

строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2

Всего по подпрограмме 2 – 1 055 002,2 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 84 827,4 тыс. руб.;

2024 г. – 194 061,2 тыс. руб.;

2025 г. – 193 791,7 тыс. руб.;

2026 г. – 194 107,3 тыс. руб.;

2027 г. – 194 107,3 тыс. руб.;

2028 г. – 194 107,3 тыс. руб.

»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 2 – 1 018 920,9 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 79 576,1 тыс. руб.;

2024 г. – 187 895,2 тыс. руб.;

2025 г. – 187 625,7 тыс. руб.;

2026 г. – 187 941,3 тыс. руб.;

2027 г. – 187 941,3 тыс. руб.;

2028 г. – 187 941,3 тыс. руб.

».

1.4.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 2
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.

В рамках основного мероприятия 1 «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города» запланировано изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим, а также профессиональное развитие муниципальных служащих.

В рамках основного мероприятия 2 «Повышение престижа муниципальной службы в городе» необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и услуг по страхованию муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

В рамках основного мероприятия 4 «Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города» органами мэрии города осуществляются возложенные полномочия, в том числе отдельные переданные государственные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 1 055 002,2 тыс. руб., из них предусмотренных:

в бюджете города – 1 018 920,9 тыс. руб.,

в областном бюджете – 33 419,1 тыс. руб.,

в федеральном бюджете – 2 662,2 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».

1.5. В приложении 5 к Программе:

1.5.1. В паспорте подпрограммы 5:

строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5» изложить в новой редакции:

«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5

Всего по подпрограмме 5 – 845 691,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 149 135,8 тыс. руб.;

2024 г. – 167 481,1 тыс. руб.;

2025 г. – 133 683,8 тыс. руб.;

2026 г. – 133 683,8 тыс. руб.;

2027 г. – 130 853,3 тыс. руб.;

2028 г. – 130 853,3 тыс. руб.

»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет
«собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 5 – 789 297,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2023 г. – 128 226,2 тыс. руб.;

2024 г. – 148 981,1 тыс. руб.;

2025 г. – 129 437,8 тыс. руб.;

2026 г. – 129 437,8 тыс. руб.;

2027 г. – 126 607,3 тыс. руб.;

2028 г. – 126 607,3 тыс. руб.

».

1.5.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 5

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности», требующего финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составит 845 691,1 тыс. руб., из них предусмотренных:

в бюджете города – 789 297,5 тыс. руб.,

внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности – 56 393,6 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе».

1.6. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).

1.7. В приложении 10 к Программе пункт 32 изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).

2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

 

Мэр города                                                                                                              В.Е. Германов

Полная версия документа с приложениями



  1. 27.03.2024 
  2. Постановление 
  3. 758 
  4. 126 
  5. Версия для печати