Постановление мэрии города от 27.12.2019 № 6286 О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814
(Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления в городе)
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019 № 6286
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 10.10.2013 № 4814
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814 «Об утверждении муниципальной программы „Совершенствование муниципального управления в городе Череповце“ на 2014?2022 годы» (в редакции постановления мэрии города от 19.11.2019 № 5500) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слово «интернет-сайте» заменить словом «сайте».
1.2. В муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014?2022 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением:
1.2.1. В Паспорте Программы:
строку «Общий объем финансового обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения Программы |
1 708 460,9 тыс. руб., * в том числе по годам: 2014 г. — 124 439,4 тыс. руб.; 2015 г. — 158 894,9 тыс. руб.; 2016 г. — 167 229,8 тыс. руб.; 2017 г. — 158 395,0 тыс. руб.; 2018 г. — 184 160,3 тыс. руб.; 2019 г. — 186 463,8 тыс. руб.; 2020 г. — 248 852,3 тыс. руб.; 2021 г. — 239 775,2 тыс. руб.; 2022 г. — 240 250,2 тыс. руб. |
";
строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объемы бюджетных |
1 274 973,2 тыс. руб.,* в том числе по годам: 2014 г. — 119 734,8 тыс. руб.; 2015 г. — 134 443,1 тыс. руб.; 2016 г. — 134 071,3 тыс. руб.; 2017 г. — 122 331,6 тыс. руб.; 2018 г. — 123 069,8 тыс. руб.; 2019 г. — 114 577,7 тыс. руб.; 2020 г. — 181 474,7 тыс. руб.; 2021 г. — 172 397,6 тыс. руб.; 2022 г. — 172 872,6 тыс. руб. |
".
1.2.2. Разделы 5, 6 изложить в новой редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1 099 501,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 184 160,3 тыс. руб.;
2019 г. — 186 463,8 тыс. руб.;
2020 г. — 248 852,3 тыс. руб.;
2021 г. — 239 775,2 тыс. руб.;
2022 г. — 240 250,2 тыс. руб.
6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости — других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 764 392,4 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 310 322,7 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 24 786,7 тыс. руб., в том числе:
— бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы.
Всего по Программе — 764 392,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 123 069,8 тыс. руб.;
2019 г. — 114 577,7 тыс. руб.
2020 г. — 181 474,7 тыс. руб.;
2021 г. — 172 397,6 тыс. руб.;
2022 г. — 172 872,6 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий»
Всего по подпрограмме 1 — 458 568,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 91 085,0 тыс. руб.;
2019 г. — 89 372,0 тыс. руб.;
2020 г. — 92 786,0 тыс. руб.;
2021 г. — 92 431,6 тыс. руб.;
2022 г. — 92 893,8 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца»
Всего по подпрограмме 2 — 80 547,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 20 522,2 тыс. руб.;
2019 г. — 12 905,4 тыс. руб.;
2020 г. — 15 706,6 тыс. руб.;
2021 г. — 15 706,6 тыс. руб.;
2022 г. — 15 706,6 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией»
Всего по подпрограмме 3 — 40,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 40,8 тыс. руб.;
2019 г. — 0,0 тыс. руб.;
2020 г. — 0,0 тыс. руб.;
2021 г. — 0,0 тыс. руб.;
2022 г. — 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Всего по подпрограмме 4 — 58 050,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 11 421,8 тыс. руб.;
2019 г. — 12 300,3 тыс. руб.;
2020 г. — 11 796,6 тыс. руб.;
2021 г. — 11 268,2 тыс. руб.;
2022 г. — 11 263,3 тыс. руб.
Подпрограмма 5 «Развитие муниципальных цифровых технологий»
Всего по подпрограмме 5 — 167 185,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. — 61 185,5 тыс. руб.;
2021 г. — 52 991,2 тыс. руб.;
2022 г. — 53 008,9 тыс. руб.
— средства, предусматриваемые из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности.
Всего по Программе — 24 786,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. — 3 900,0 тыс. руб.;
2020 г. — 6 200,0 тыс. руб.;
2021 г. — 6 200,0 тыс. руб.;
2022 г. — 6 200,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников — 12 786,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. — 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. — 3 900,0 тыс. руб.;
2020 г. — 2 200,0 тыс. руб.;
2021 г. — 2 200,0 тыс. руб.;
2022 г. — 2 200,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 5 внебюджетных источников — 12 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. — 4 000,0 тыс. руб.;
2021 г. — 4 000,0 тыс. руб.;
2022 г. — 4 000,0 тыс. руб.
— средства, предусмотренные из средств областного бюджета.
Всего по Программе — 310 322,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 58 803,8 тыс. руб.,
2019 г. — 67 986,1 тыс. руб.;
2020 г. — 61 177,6 тыс. руб.;
2021 г. — 61 177,6 тыс. руб.;
2022 г. — 61 177,6 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 1 — 6 786,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 0,0 тыс. руб.,
2019 г. — 6 786,8 тыс. руб.;
2020 г. — 0,0 тыс. руб.;
2021 г. — 0,0 тыс. руб.;
2022 г. — 0,0 тыс. руб.
по подпрограмме 4 — 303 079,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 58 803,8 тыс. руб.,
2019 г. — 61 199,3 тыс. руб.;
2020 г. — 61 025,6 тыс. руб.;
2021 г. — 61 025,6 тыс. руб.;
2022 г. — 61 025,6 тыс. руб.
по подпрограмме 5 — 456,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. — 152,0 тыс. руб.;
2021 г. — 152,0 тыс. руб.
2022 г. — 152,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.2.3. В приложении 1 к Программе:
1.2.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме 1 — 465 355,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. — 91 085,0 тыс. руб.; 2019 г. — 96 158,8 тыс. руб.; 2020 г. — 92 786,0 тыс. руб.; 2021 г. — 92 431,6 тыс. руб.; 2022 г. — 92 893,8 тыс. руб. |
".
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 1 — 458 568,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. — 91 085,0 тыс. руб.; 2019 г. — 89 372,0 тыс. руб.; 2020 г. — 92 786,0 тыс. руб.; 2021 г. — 92 431,6 тыс. руб.; 2022 г. — 92 893,8 тыс. руб. |
".
1.2.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение работы СЭД «Летограф» планируются мероприятия по эксплуатации юридически значимого электронного документооборота.
Кроме того, необходимо финансирование основного мероприятия в рамках подпрограммы 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления».
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 465 355,2 тыс. руб., из них предусмотренных:
— из средств бюджета города Череповца — 458 568,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 91 085,0 тыс. руб.;
2019 г. — 89 372,0 тыс. руб.;
2020 г. — 92 786,0 тыс. руб.;
2021 г. — 92 431,6 тыс. руб.;
2022 г. — 92 893,8 тыс. руб.
— из средств областного бюджета — 6 786,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 0,0 тыс. руб.;
2019 г. — 6 786,8 тыс. руб.;
2020 г. — 0,0 тыс. руб.;
2021 г. — 0,0 тыс. руб.;
2022 г. — 0,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 1, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе".
1.2.4. В приложении 2 к Программе:
1.2.4.1. В паспорте подпрограммы 2:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 |
Всего по подпрограмме 2 — 80 547,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. — 20 522,2 тыс. руб.; 2019 г. — 12 905,4 тыс. руб.; 2020 г. — 15 706,6 тыс. руб.; 2021 г. — 15 706,6 тыс. руб.; 2022 г. — 15 706,6 тыс. руб. |
".
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 2 — 80 547,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. — 20 522,2 тыс. руб.; 2019 г. — 12 905,4 тыс. руб.; 2020 г. — 15 706,6 тыс. руб.; 2021 г. — 15 706,6 тыс. руб.; 2022 г. — 15 706,6 тыс. руб. |
".
1.2.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 2
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия 1 «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города» запланировано проведение органами мэрии проверок (в случаях, предусмотренных законодательством) соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; диспансеризация; прохождение предварительных медицинских осмотров; обеспечение трудовыми книжками и вкладышами к трудовым книжкам муниципальных служащих и вновь поступающих на муниципальную службу, изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим, а также профессиональное развитие муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия 2 «Повышение престижа муниципальной службы в городе» необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и услуг по страхованию муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 80 547,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 20 522,2 тыс. руб.;
2019 г. — 12 905,4 тыс. руб.;
2020 г. — 15 706,6 тыс. руб.;
2021 г. — 15 706,6 тыс. руб.;
2022 г. — 15 706,6 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 2, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе".
1.2.5. В приложении 4 к Программе:
1.2.5.1. В паспорте подпрограммы 4:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 |
Всего по подпрограмме 4 — 373 916,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. — 72 512,3 тыс. руб.; 2019 г. — 77 399,6 тыс. руб.; 2020 г. — 75 022,2 тыс. руб.; 2021 г. — 74 493,8 тыс. руб.; 2022 г. — 74 488,9 тыс. руб. |
".
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет «собственных» средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 4 — 58 050,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. — 11 421,8 тыс. руб.; 2019 г. — 12 300,3 тыс. руб.; 2020 г. — 11 796,6 тыс. руб.; 2021 г. — 11 268,2 тыс. руб.; 2022 г. — 11 263,3 тыс. руб. |
".
в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4» цифру «456 338» заменить цифрой «429 088».
1.2.5.2. В разделе 2 в абзаце 15 цифры «456 338» заменить цифрами «429 088».
1.2.5.3. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
закупка и монтаж оборудования для оснащения МФЦ;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 373 916,8 тыс. руб., из них предусмотренных:
— из средств бюджета города Череповца — 58 050,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 11 421,8 тыс. руб.;
2019 г. — 12 300,3 тыс. руб.;
2020 г. — 11 796,6 тыс. руб.;
2021 г. — 11 268,2 тыс. руб.;
2022 г. — 11 263,3 тыс. руб.
— из средств внебюджетных источников — 12 786,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. — 3 900,0 тыс. руб.;
2020 г. — 2 200,0 тыс. руб.;
2021 г. — 2 200,0 тыс. руб.;
2022 г. — 2 200,0 тыс. руб.
— из средств областного бюджета — 303 079,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. — 58 803,8 тыс. руб.;
2019 г. — 61 199,3 тыс. руб.;
2020 г. — 61 025,6 тыс. руб.;
2021 г. — 61 025,6 тыс. руб.;
2022 г. — 61 025,6 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 4, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе".
1.2.6. В приложении 6 к Программе пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«
|
4.4. |
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано на базе МФЦ за год |
час |
358 848 |
435 911 |
456 338 |
429 968 |
429 550 |
429 088 |
Оценка горожанами доверия к муниципальной власти |
".
1.2.7. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Изменения положений муниципальной программы в части изменений финансового обеспечения на 2020?2022 годы вступают в силу с 01.01.2020.
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте мэрии города Череповца.
Мэр города В.Е. Германов