Постановление мэрии города Череповца от 28.02.2019 № 781 О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814

(Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления в городе)

Утратил силу: 25.10.2021
Размещен: 05.03.2019
Принят: 28.02.2019
Принявший орган: Мэрия

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 № 781
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 10.10.2013 № 4814

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014?2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4814 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014?2021 годы» (в редакции постановления мэрии города от 05.12.2018 № 5363), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
строку «Общий объем финансового обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения Программы

1 324 741,2 тыс. руб., *

в том числе по годам:

2014 г. - 124 439,4 тыс. руб.;

2015 г. - 158 894,9 тыс. руб.;

2016 г. - 167 229,8 тыс. руб.;

2017 г. - 158 395,0 тыс. руб.;

2018 г. - 184 160,3 тыс. руб.;

2019 г. - 177 621,3 тыс. руб.;

2020 г. - 176 774,2 тыс. руб.;

2021 г. - 177 226,3 тыс. руб.

«;
строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

977 811,4 тыс. руб.,*

в том числе по годам:

2014 г. - 119 734,8 тыс. руб.;

2015 г. - 134 443,1 тыс. руб.;

2016 г. - 134 071,3 тыс. руб.;

2017 г. - 122 331,6 тыс. руб.;

2018 г. - 123 069,8 тыс. руб.;

2019 г. - 115 134,3 тыс. руб.;

2020 г. - 114 287,2 тыс. руб.;

2021 г. - 114 739,3 тыс. руб.

».

1.2. Разделы 6, 7 изложить в новой редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 715 782,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 184 160,3 тыс. руб.;
2019 г. - 177 621,3 тыс. руб.;
2020 г. - 176 774,2 тыс. руб.;
2021 г. - 177 226,3 тыс. руб.
7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости - других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 467 230,6 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 239 664,8 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 8 886,7 тыс. руб., в том числе:
- бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы.
Всего по Программе - 467 230,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 123 069,8 тыс. руб.;
2019 г. - 115 134,3 тыс. руб.
2020 г. - 114 287,2 тыс. руб.;
2021 г. - 114 739,3 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий"
Всего по подпрограмме 1 - 353 849,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.;
2019 г. - 87 504,1 тыс. руб.;
2020 г. - 87 424,7 тыс. руб.;
2021 г. - 87 835,8 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца"
Всего по подпрограмме 2 - 67 516,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 20 522,2 тыс. руб.;
2019 г. - 15 664,7 тыс. руб.;
2020 г. - 15 664,7 тыс. руб.;
2021 г. - 15 664,7 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией"
Всего по подпрограмме 3 - 40,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 40,8 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Всего по подпрограмме 4 - 45 823,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 11 421,8 тыс. руб.;
2019 г. - 11 965,5 тыс. руб.;
2020 г. - 11 197,8 тыс. руб.;
2021 г. - 11 238,8 тыс. руб.
- средства, предусматриваемые из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности.
Всего по Программе - 8 886,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 200,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников - 8 886,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 200,0 тыс. руб.
- средства, предусмотренные из средств областного бюджета.
Всего по Программе - 239 664,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 58 803,8 тыс. руб.,
2019 г. - 60 287,0 тыс. руб.;
2020 г. - 60 287,0 тыс. руб.;
2021 г. - 60 287,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 1 - 6 309,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 0,0 тыс. руб.,
2019 г. - 2 103,0 тыс. руб.;
2020 г. - 2 103,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 103,0 тыс. руб.
по подпрограмме 4 - 233 355,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 58 803,8 тыс. руб.,
2019 г. - 58 184,0 тыс. руб.;
2020 г. - 58 184,0 тыс. руб.;
2021 г. - 58 184,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.3. В приложении 2 к Программе:
1.3.1. В паспорте программы 2:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2

Всего по подпрограмме 2 - 67 516,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. - 20 522,2 тыс. руб.;

2019 г. - 15 664,7 тыс. руб.;

2020 г. - 15 664,7 тыс. руб.;

2021 г. - 15 664,7 тыс. руб.

«;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 2 - 67 516,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. - 20 522,2 тыс. руб.;

2019 г. - 15 664,7 тыс. руб.;

2020 г. - 15 664,7 тыс. руб.;

2021 г. - 15 664,7 тыс. руб.

».
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия 1 «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города» запланировано проведение органами мэрии проверок (в случаях, предусмотренных законодательством) соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; диспансеризация; прохождение предварительных медицинских осмотров; обеспечение трудовыми книжками и вкладышами к трудовым книжкам муниципальных служащих и вновь поступающих на муниципальную службы, изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим, а также профессиональное развитие муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия 2 «Повышение престижа муниципальной службы в городе» необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и услуг по страхованию муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 67 516,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 20 522,2 тыс. руб.;
2019 г. - 15 664,7 тыс. руб.;
2020 г. - 15 664,7 тыс. руб.;
2021 г. - 15 664,7 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе"
1.4. В приложении 4 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 4:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4

Всего по подпрограмме 4 - 288 066,4 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. - 72 512,3 тыс. руб.;

2019 г. - 72 349,5 тыс. руб.;

2020 г. - 71 581,8 тыс. руб.;

2021 г. - 71 622,8 тыс. руб.

«;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 4 - 45 823,9 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. - 11 421,8 тыс. руб.;

2019 г. - 11 965,5 тыс. руб.;

2020 г. - 11 197,8 тыс. руб.;

2021 г. - 11 238,8 тыс. руб.

».
1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
закупка и монтаж оборудования для оснащения МФЦ;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 288 066,4 тыс. руб., из них предусмотренных:
- из средств бюджета города Череповца - 45 823,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 11 421,8 тыс. руб.;
2019 г. - 11 965,5 тыс. руб.;
2020 г. - 11 197,8 тыс. руб.;
2021 г. - 11 238,8 тыс. руб.
- из средств внебюджетных источников - 8 886,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 200,0 тыс. руб.
- из средств областного бюджета - 233 355,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 58 803,8 тыс. руб.;
2019 г. - 58 184,0 тыс. руб.;
2020 г. - 58 184,0 тыс. руб.;
2021 г. - 58 184,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 4, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе».
1.5. В приложении 5 к Программе:
1.5.1. В графе «2018» в пункте 4.4 цифры «437 876» заменить цифрами «435 911».
1.5.2. В графе «2019» в пункте 4.4 цифры «480 921» заменить цифрами «456 338».
1.6. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте мэрии города Череповца.

 

Первый заместитель мэра города Д. А. Лавров


  1. 05.03.2019 
  2. Постановление 
  3. 781 
  4. 250 
  5. Версия для печати