Постановление мэрии города Череповца от 19.07.2019 № 3554 О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814

(Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления в городе)

Утратил силу: 25.10.2021
Размещен: 23.07.2019
Принят: 19.07.2019
Принявший орган: Мэрия

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2019 № 3554
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 10.10.2013 № 4814

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014?2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4814 «Об утверждении муниципальной программы „Совершенствование муниципального управления в городе Череповце“ на 2014?2021 годы» (в редакции постановления мэрии города от 30.05.2019 № 2491), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
строку «Общий объем финансового обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения Программы

1 327 830,6 тыс. руб., *

в том числе по годам:

2014 г. - 124 439,4 тыс. руб.;

2015 г. - 158 894,9 тыс. руб.;

2016 г. - 167 229,8 тыс. руб.;

2017 г. - 158 395,0 тыс. руб.;

2018 г. - 184 160,3 тыс. руб.;

2019 г. - 180 710,7 тыс. руб.;

2020 г. - 176 774,2 тыс. руб.;

2021 г. - 177 226,3 тыс. руб.

";
строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

977 885,5 тыс. руб.,*

в том числе по годам:

2014 г. - 119 734,8 тыс. руб.;

2015 г. - 134 443,1 тыс. руб.;

2016 г. - 134 071,3 тыс. руб.;

2017 г. - 122 331,6 тыс. руб.;

2018 г. - 123 069,8 тыс. руб.;

2019 г. - 115 208,4 тыс. руб.;

2020 г. - 114 287,2 тыс. руб.;

2021 г. - 114 739,3 тыс. руб.

".

1.2. Разделы 6, 7 изложить в новой редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 718 871,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 184 160,3 тыс. руб.;
2019 г. - 180 710,7 тыс. руб.;
2020 г. - 176 774,2 тыс. руб.;
2021 г. - 177 226,3 тыс. руб.
7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости - других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 467 304,7 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 242 680,1 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 8 886,7 тыс. руб., в том числе:
- бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы.
Всего по Программе - 467 304,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 123 069,8 тыс. руб.;
2019 г. - 115 208,4 тыс. руб.
2020 г. - 114 287,2 тыс. руб.;
2021 г. - 114 739,3 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 „Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий“
Всего по подпрограмме 1 - 354 083,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.;
2019 г. - 87 737,5 тыс. руб.;
2020 г. - 87 424,7 тыс. руб.;
2021 г. - 87 835,8 тыс. руб.
Подпрограмма 2 „Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца“
Всего по подпрограмме 2 - 67 560,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 20 522,2 тыс. руб.;
2019 г. - 15 708,9 тыс. руб.;
2020 г. - 15 664,7 тыс. руб.;
2021 г. - 15 664,7 тыс. руб.
Подпрограмма 3 „Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией“
Всего по подпрограмме 3 - 40,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 40,8 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 „Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг“
Всего по подпрограмме 4 - 45 620,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 11 421,8 тыс. руб.;
2019 г. - 11 762,0 тыс. руб.;
2020 г. - 11 197,8 тыс. руб.;
2021 г. - 11 238,8 тыс. руб.
- средства, предусматриваемые из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности.
Всего по Программе - 8 886,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 200,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников - 8 886,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 200,0 тыс. руб.
- средства, предусмотренные из средств областного бюджета.
Всего по Программе - 242 680,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 58 803,8 тыс. руб.,
2019 г. - 63 302,3 тыс. руб.;
2020 г. - 60 287,0 тыс. руб.;
2021 г. - 60 287,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 1 - 6 309,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 0,0 тыс. руб.,
2019 г. - 2 103,0 тыс. руб.;
2020 г. - 2 103,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 103,0 тыс. руб.
по подпрограмме 4 - 236 371,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 58 803,8 тыс. руб.,
2019 г. - 61 199,3 тыс. руб.;
2020 г. - 58 184,0 тыс. руб.;
2021 г. - 58 184,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте программы 1:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1

Всего по подпрограмме 1 - 360 392,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.;

2019 г. - 89 840,5 тыс. руб.;

2020 г. - 89 527,7 тыс. руб.;

2021 г. - 89 938,8 тыс. руб.

";
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 1 - 354 083,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.;

2019 г. - 87 737,5 тыс. руб.;

2020 г. - 87 424,7 тыс. руб.;

2021 г. - 87 835,8 тыс. руб.

".
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение работы СЭД «Летограф» планируются мероприятия по эксплуатации юридически значимого электронного документооборота.
Кроме того, необходимо финансирование основного мероприятия в рамках подпрограммы 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления».
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 360 392,0 тыс. руб., из них предусмотренных:
- из средств бюджета города Череповца - 354 083,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.;
2019 г. - 87 737,5 тыс. руб.;
2020 г. - 87 424,7 тыс. руб.;
2021 г. - 87 835,8 тыс. руб.
- из средств областного бюджета - 6 309,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 2 103,0 тыс. руб.;
2020 г. - 2 103,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 103,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе».
1.4. В приложении 2 к Программе:
1.4.1. В паспорте программы 2:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2

Всего по подпрограмме 2 - 67 560,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. - 20 522,2 тыс. руб.;

2019 г. - 15 708,9 тыс. руб.;

2020 г. - 15 664,7 тыс. руб.;

2021 г. - 15 664,7 тыс. руб.

";
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 2 - 67 560,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. - 20 522,2 тыс. руб.;

2019 г. - 15 708,9 тыс. руб.;

2020 г. - 15 664,7 тыс. руб.;

2021 г. - 15 664,7 тыс. руб.

".
1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия 1 „Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города“ запланировано проведение органами мэрии проверок (в случаях, предусмотренных законодательством) соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; диспансеризация; прохождение предварительных медицинских осмотров; обеспечение трудовыми книжками и вкладышами к трудовым книжкам муниципальных служащих и вновь поступающих на муниципальную службы, изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим, а также профессиональное развитие муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия 2 „Повышение престижа муниципальной службы в городе“ необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и услуг по страхованию муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 67 560,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 20 522,2 тыс. руб.;
2019 г. - 15 708,9 тыс. руб.;
2020 г. - 15 664,7 тыс. руб.;
2021 г. - 15 664,7 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе».
1.5. В приложении 4 к Программе:
1.5.1. В паспорте программы 4:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4» изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4

Всего по подпрограмме 4 - 290 878,2 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. - 72 512,3 тыс. руб.;

2019 г. - 75 161,3 тыс. руб.;

2020 г. - 71 581,8 тыс. руб.;

2021 г. - 71 622,8 тыс. руб.

";
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет „собственных“ средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет «собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 4 - 45 620,4 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 г. - 11 421,8 тыс. руб.;

2019 г. - 11 762,0 тыс. руб.;

2020 г. - 11 197,8 тыс. руб.;

2021 г. - 11 238,8 тыс. руб.

".
1.5.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
закупка и монтаж оборудования для оснащения МФЦ;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 290 878,2 тыс. руб., из них предусмотренных:
- из средств бюджета города Череповца - 45 620,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 11 421,8 тыс. руб.;
2019 г. - 11 762,0 тыс. руб.;
2020 г. - 11 197,8 тыс. руб.;
2021 г. - 11 238,8 тыс. руб.
- из средств внебюджетных источников - 8 886,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 200,0 тыс. руб.
- из средств областного бюджета - 236 371,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 58 803,8 тыс. руб.;
2019 г. - 61 199,3 тыс. руб.;
2020 г. - 58 184,0 тыс. руб.;
2021 г. - 58 184,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 4, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе».
1.6. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте мэрии города Череповца.

 

Мэр города Е.О. Авдеева


  1. 23.07.2019 
  2. Постановление 
  3. 3554 
  4. 315 
  5. Версия для печати