Постановление мэрии города Череповца от 16.12.2016 № 5789 О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814
(Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления в городе)
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016 № 5789
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 10.10.2013 № 4814
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014?2018 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4814 (в редакции постановления мэрии города от 16.11.2016 № 5194), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
строку «Ответственный исполнитель Программы» изложить в новой редакции:
«
|
Ответственный исполнитель Программы |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
строку «Общий объем финансового обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения Программы |
914 748,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 124 439,4 тыс. руб.; 2015 г. - 158 928,1 тыс. руб.; 2016 г. - 166 859,8 тыс. руб.; 2017 г. - 155 796,3 тыс. руб.; 2018 г. - 154 150,7 тыс. руб.; 2019 г. - 154 573,8 тыс. руб. |
«;
строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета |
747 729,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 119 734,8 тыс. руб.; 2015 г. - 134 443,1 тыс. руб.; 2016 г. - 134 071,3 тыс. руб.; 2017 г. - 120 782,9 тыс. руб.; 2018 г. - 119 137,3 тыс. руб.; 2019 г. - 119 560,4 тыс. руб. |
1.2. Разделы 6 - 7 Программы изложить в новой редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 914 748,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 124 439,4 тыс. руб.;
2015 г. - 158 928,1 тыс. руб.;
2016 г. - 166 859,8 тыс. руб.;
2017 г. - 155 796,3 тыс. руб.;
2018 г. - 154 150,7 тыс. руб.;
2019 г. - 154 573,8 тыс. руб.
7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости - других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 747 729,8 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 157 865,5 тыс. рублей, из средств федерального бюджета в сумме 4 597,4 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 4 555,4 тыс. руб., в том числе:
- бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы.
Всего по Программе - 747 729,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 119 734,8 тыс. руб.;
2015 г. - 134 443,1 тыс. руб.;
2016 г. - 134 071,3 тыс. руб.;
2017 г. - 120 782,9 тыс. руб.;
2018 г. - 119 137,3 тыс. руб.;
2019 г. - 119 560,4 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий"
Всего по подпрограмме 1 - 496 988,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 77 550,9 тыс. руб.;
2015 г. - 80 333,9 тыс. руб.;
2016 г. - 91 205,1 тыс. руб.;
2017 г. - 83 180,2 тыс. руб.;
2018 г. - 82 190,5 тыс. руб.;
2019 г. - 82 527,8 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца"
Всего по подпрограмме 2 - 85 498,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 13 733,0 тыс. руб.;
2015 г. - 16 574,3 тыс. руб.;
2016 г. - 18 073,8 тыс. руб.;
2017 г. - 12 372,4 тыс. руб.;
2018 г. - 12 372,4 тыс. руб.;
2019 г. - 12 372,4 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией"
Всего по подпрограмме 3 - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Всего по подпрограмме 4 - 165 243,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 28 450,9 тыс. руб.;
2015 г. - 37 534,9 тыс. руб.;
2016 г. - 24 792,4 тыс. руб.;
2017 г. - 25 230,3 тыс. руб.;
2018 г. - 24 574,4 тыс. руб.;
2019 г. - 24 660,2 тыс. руб.
- средства, предусматриваемые из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности.
Всего по Программе - 4 555,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 107,2 тыс. руб.;
2015 г. - 728,2 тыс. руб.;
2016 г. - 930,0 тыс. руб.;
2017 г. - 930,0 тыс. руб.;
2018 г. - 930,0 тыс. руб.;
2019 г. - 930,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников - 4 555,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 107,2 тыс. руб.;
2015 г. - 728,2 тыс. руб.;
2016 г. - 930,0 тыс. руб.;
2017 г. - 930,0 тыс. руб.;
2018 г. - 930,0 тыс. руб.;
2019 г. - 930,0 тыс. руб.
- средства, предусмотренные из средств областного бюджета.
Всего по Программе - 157 865,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 23 756,8 тыс. руб.;
2016 г. - 31 858,5 тыс. руб.;
2017 г. - 34 083,4 тыс. руб.;
2018 г. - 34 083,4 тыс. руб.,
2019 г. - 34 083,4 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 4 - 157 865,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 23 756,8 тыс. руб.;
2016 г. - 31 858,5 тыс. руб.;
2017 г. - 34 083,4 тыс. руб.;
2018 г. - 34 083,4 тыс. руб.,
2019 г. - 34 083,4 тыс. руб.
- средства, предусмотренные из средств федерального бюджета.
Всего по Программе - 4 597,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 4 597,4 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 4 - 4 597,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 4 597,4 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме 1 - 496 988,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 77 550,9 тыс. руб.; 2015 г. - 80 333,9 тыс. руб.; 2016 г. - 91 205,1 тыс. руб.; 2017 г. - 83 180,2 тыс. руб.; 2018 г. - 82 190,5 тыс. руб.; 2019 г. - 82 527,8 тыс. руб. |
«;
строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 1 - 496 988,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 77 550,9 тыс. руб.; 2015 г. - 80 333,9 тыс. руб.; 2016 г. - 91 205,1 тыс. руб.; 2017 г. - 83 180,2 тыс. руб.; 2018 г. - 82 190,5 тыс. руб.; 2019 г. - 82 527,8 тыс. руб. |
».
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение работы СЭД «Летограф» планируются мероприятия по эксплуатации юридически значимого электронного документооборота.
Кроме того, необходимо финансирование основного мероприятия в рамках подпрограммы 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления».
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 496 988,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 77 550,9 тыс. руб.;
2015 г. - 80 333,9 тыс. руб.;
2016 г. - 91 205,1 тыс. руб.;
2017 г. - 83 180,2 тыс. руб.;
2018 г. - 82 190,5 тыс. руб.;
2019 г. - 82 527,8 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе».
1.4. В приложении 2 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«
|
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 |
Всего по подпрограмме 2 - 85 498,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 13 733,0 тыс. руб.; 2015 г. - 16 574,3 тыс. руб.; 2016 г. - 18 073,8 тыс. руб.; 2017 г. - 12 372,4 тыс. руб.; 2018 г. - 12 372,4 тыс. руб.; 2019 г. - 12 372,4 тыс. руб. |
«;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 2 - 85 498,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 13 733,0 тыс. руб.; 2015 г. - 16 574,3 тыс. руб.; 2016 г. - 18 073,8 тыс. руб.; 2017 г. - 12 372,4 тыс. руб.; 2018 г. - 12 372,4 тыс. руб.; 2019 г. - 12 372,4 тыс. руб. |
».
1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих города» запланировано проведение органами мэрии проверок (в случаях, предусмотренных законодательством) соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; диспансеризация; прохождение предварительных медицинских осмотров, а также обучение муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия «Повышение престижа муниципальной службы в городе» необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 85 498,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 13 733,0 тыс. руб.;
2015 г. - 16 574,3 тыс. руб.;
2016 г. - 18 073,8 тыс. руб.;
2017 г. - 12 372,4 тыс. руб.;
2018 г. - 12 372,4 тыс. руб.;
2019 г. - 12 372,4 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе».
1.5. Приложение 8 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. Приложение 9 к Программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы» изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.
Мэр города Ю. А. Кузин