Постановление мэрии города Череповца от 13.01.2016 № 58 О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814

(Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления в городе)

Утратил силу: 25.10.2021
Размещен: 14.01.2016
Принят: 13.01.2016
Принявший орган: Мэрия

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2016 № 58
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 10.10.2013 № 4814

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014?2018 годы» (в редакции постановления мэрии города от 25.11.2015 № 6195) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строки «Общий объем финансового обеспечения Программы», «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
»

Общий объем финансового
обеспечения Программы

721 695,8 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 г. - 124 439,4 тыс. руб.;

2015 г. - 158 894,9 тыс. руб.;

2016 г. - 149 915,9 тыс. руб.;

2017 г. - 143 933,4 тыс. руб.;

2018 г. - 144 512,2 тыс. руб.

Объемы бюджетных

ассигнований Программы за счет
«собственных» средств городского бюджета

602 074,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 г. - 119 734,8 тыс. руб.;

2015 г. - 134 443,1 тыс. руб.;

2016 г. - 117 527,4 тыс. руб.;

2017 г. - 114 895,2 тыс. руб.;

2018 г. - 115 474,0 тыс. руб.

».
1.2. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 721 695,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 124 439,4 тыс. руб.;
2015 г. - 158 894,9 тыс. руб.;
2016 г. - 149 915,9 тыс. руб.;
2017 г. - 143 933,4 тыс. руб.;
2018 г. - 144 512,2 тыс. руб.
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 602 074,5 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 112 631,7 тыс. рублей, из средств федерального бюджета в сумме 4 597,4 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 2 392,2 тыс. руб., в том числе:
- бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы.
Всего по Программе - 602 074,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 119 734,8 тыс. руб.;
2015 г. - 134 443,1 тыс. руб.;
2016 г. - 117 527,4 тыс. руб.;
2017 г. - 114 895,2 тыс. руб.;
2018 г. - 115 474,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения выполнения органа-ми муниципальной власти своих полномочий»
Всего по подпрограмме 1 - 382 418,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 77 550,9 тыс. руб.;
2015 г. - 80 333,9 тыс. руб.;
2016 г. - 75 999,1 тыс. руб.;
2017 г. - 74 025,4 тыс. руб.;
2018 г. - 74 509,2 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца»
Всего по подпрограмме 2 - 79 578,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 13 733,0 тыс. руб.;
2015 г. - 16 574,3 тыс. руб.;
2016 г. - 16 423,7 тыс. руб.;
2017 г. - 16 423,7 тыс. руб.;
2018 г. - 16 423,7 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»
Всего по подпрограмме 3 - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Всего по подпрограмме 4 - 140 077,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 28 450,9 тыс. руб.;
2015 г. - 37 534,9 тыс. руб.;
2016 г. - 25 104,6 тыс. руб.;
2017 г. - 24 446,1 тыс. руб.;
2018 г. - 24 541,1 тыс. руб.;
- средства, предусматриваемые из внебюджетных источников за счет при-носящей доход деятельности.
Всего по Программе - 2 392,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 107,2 тыс. руб.;
2015 г. - 695,0 тыс. руб.;
2016 г. - 530,0 тыс. руб.;
2017 г. - 530,0 тыс. руб.;
2018 г. - 530,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников - 2 392,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 107,2 тыс. руб.;
2015 г. - 695,0 тыс. руб.;
2016 г. - 530,0 тыс. руб.;
2017 г. - 530,0 тыс. руб.;
2018 г. - 530,0 тыс. руб.
- средства, предусмотренные из средств областного бюджета.
Всего по Программе - 112 631,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 0,0 тыс. руб.;
2015 - 23 756,8 тыс. руб.;
2016 - 31 858,5 тыс. руб.;
2017 - 28 508,2 тыс. руб.;
2018 - 28 508,2 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 4 - 112 631,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 0,0 тыс. руб.;
2015 - 23 756,8 тыс. руб.;
2016 - 31 858,5 тыс. руб.;
2017 - 28 508,2 тыс. руб.;
2018 - 28 508,2 тыс. руб.
- средства, предусмотренные из средств федерального бюджета.
Всего по Программе - 4 597,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 4 597,4 тыс. руб.;
2015 - 0,0 тыс. руб.;
2016 - 0,0 тыс. руб.;
2017 - 0,0 тыс. руб.;
2018 - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 4 - 4 597,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 4 597,4 тыс. руб.;
2015 - 0,0 тыс. руб.;
2016 - 0,0 тыс. руб.;
2017 - 0,0 тыс. руб.;
2018 - 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию Программы (с рас-шифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе».
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 строки «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1», «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
»

Общий объем финансового
обеспечения подпрограммы 1

Всего по подпрограмме 1 - 382 418,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 г. - 77 550,9 тыс. руб.;

2015 г. - 80 333,9 тыс. руб.;

2016 г. - 75 999,1 тыс. руб.;

2017 г. - 74 025,4 тыс. руб.;

2018 г. - 74 509,2 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 1 за счет
«собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 1 - 382 418,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 г. - 77 550,9 тыс. руб.;

2015 г. - 80 333,9 тыс. руб.;

2016 г. - 75 999,1 тыс. руб.;

2017 г. - 74 025,4 тыс. руб.;

2018 г. - 74 509,2 тыс. руб.

».
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение работы СЭД «Летограф» планируются мероприятия по эксплуатации юридически значимого электронного документооборота.
Кроме того, необходимо финансирование основного мероприятия в рамках подпрограммы 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления».
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 382 418,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 77 550,9 тыс. руб.;
2015 г. - 80 333,9 тыс. руб.;
2016 г. - 75 999,1 тыс. руб.;
2017 г. - 74 025,4 тыс. руб.;
2018 г. - 74 509,2 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе.».
1.4. В приложении 4 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 4 строки «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4», «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
»

Общий объем финансового
обеспечения подпрограммы 4

Всего по подпрограмме 4 - 259 698,9 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 г. - 33 155,5 тыс. руб.;

2015 г. - 61 986,7 тыс. руб.;

2016 г. - 57 493,1 тыс. руб.;

2017 г. - 53 484,3 тыс. руб.;

2018 г. - 53 579,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 4 за счет
«собственных» средств городского бюджета

Всего по подпрограмме 4 - 140 077,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 г. - 28 450,9 тыс. руб.;

2015 г. - 37 534,9 тыс. руб.;

2016 г. - 25 104,6 тыс. руб.;

2017 г. - 24 446,1 тыс. руб.;

2018 г. - 24 541,1 тыс. руб.

».
1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
- мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
- закупка и монтаж оборудования для оснащения МФЦ;
- обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;
- реализация проекта «Электронный гражданин».
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 259 698,9 тыс. руб., из них предусмотренных:
- из средств бюджета города Череповца - 140 077,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 28 450,9 тыс. руб.;
2015 г. - 37 534,9 тыс. руб.;
2016 г. - 25 104,6 тыс. руб.;
2017 г. - 24 446,1 тыс. руб.;
2018 г. - 24 541,1 тыс. руб.
- из средств внебюджетных источников - 2 392,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 107,2 тыс. руб.,
2015 г. - 695,0 тыс. руб.,
2016 г. - 530,0 тыс. руб.,
2017 г. - 530,0 тыс. руб.,
2018 г. - 530,0 тыс. руб.
- из средств областного бюджета - 112 631,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 0,0 тыс. руб.;
2015 - 23 756,8 тыс. руб.;
2016 - 31 858,5 тыс. руб.;
2017 - 28 508,2 тыс. руб.;
2018 - 28 508,2 тыс. руб.
- из средств федерального бюджета - 4 597,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 4 597,4 тыс. руб.;
2015 - 0,0 тыс. руб.;
2016 - 0,0 тыс. руб.;
2017 - 0,0 тыс. руб.;
2018 - 0,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 4, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе».
1.5. Приложение 8 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. Приложение 9 к Программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэр города Ю. А. Кузин


  1. 14.01.2016 
  2. Постановление 
  3. 58 
  4. 303 
  5. Версия для печати